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    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2024-09-02</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comune di Premeno (VB)</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-09-02</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
    <urlFile>https://comune.premeno.vb.it/it-it/xml/legge190/2022</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSER V.C.O. SPA PER FORNITURA N. 100 TESSERE MAGNETICHE 'CARTA DEI RIFIUTI'. SPESA EURO 183,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG: Z7237CD24E.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL CON SEDE IN GRANAROLO DELL?EMILIA, VIA M. MINGHETTI, 18 ? P.IVA 00089070403 - PER LA FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “GARBOLI PER L'UFFICIO” DI LUCA GARBOLI CON SEDE IN GRAVELLONA TOCE (VB) PER FORNITURA DI UN SUPPORTO PER MONITOR AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z1</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>RECUPERO CREDITI VANTATI DAL COMUNE DI PREMENO NEI CONFRONTI DELLA DITTA MORETTI GIARDINI DI MORETTI DOMENICO PER INDENNITA? DI OCCUPAZIONE SUOLO COMUNALE NON CORRISPOSTE ? AFFIDAMENTO INCARICO ALL?AV</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 2552 A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI A VALERE PER IL PERIODO 01/08/2022 - 31/07/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DELTA S.A.T. D</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DELTAS.A.T.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA ASSICURATIVA LIBERTY PER LA RESPONSABILITA? CIVILE PATRIMONIALE DEGLI ENTI PUBBLICI, PER MEZZO DELLA BIANCHI &amp; PARTNERS BROKERS DI VERBANIA ? CIG: Z2037495C4</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIANCHI &amp; PARTNERS SAS DI S.BIANCHI (EX BORIOLI&amp;BIANCHI SNC DI BORIOLI  BIANCHI)</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2022 ALLA DITTA NUOVA POSTA VCO SNC - POSTA LIVE VERBANIA. SPESA MASSIMA PRESUNTA EURO 976,55 IVA COMPRESA. CODICE CIG Z053740925;</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA POSTA VCO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>923.75</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA 'VOLARE A' ONLUS CON SEDE IN BIELLA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA DEL VENERDÌ POMERIGGIO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE VOLARE A - ONLUS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02376490716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE VOLARE A - ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE, 6 ? POGGIO TORIANA RN P.IVA 03222970406 PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>155.43</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE E SANIFICAZIONE PRESSO SCUOLA DELL?INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI PREMENO IN OCCASIONE DELL?INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VAIRETTI SE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02346780030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELLA LUCENTE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429220039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAIRETTI SERVIZI DI FEDERICO VAIRETTI E C. SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429220039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAIRETTI SERVIZI DI FEDERICO VAIRETTI E C. SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1037.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF377D7A9</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRONTOPULITO SRL CON SEDE IN VERBANIA VIA COTONIFICIO 21- P.IVA 02693840361 - DEL SERVIZIO DI PULIZIE PER GLI UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO, PER I MESI D</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02693840361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOPULITO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02693840361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOPULITO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA2377A000</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSER V.C.O. SPA PER FORNITURA N. 1 CASSONETTO CARRELLATO PER LA RACCOLTA DI CARTA/CARTONE DA DESTINARE ALLA RESIDENZA IL PARCO.  SPESA EURO 219,00 IVA COMPRES</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>93024180031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERV. V.C.O. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93024180031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERV. V.C.O. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>219.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>179.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B37783A6</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N.1 STAMPANTE CERTIFICATA ISO 11798 AD USO UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA GARBOLI PER L?UFFICIO CON SEDE IN GRAVELLONA TOCE. CIG. Z4B37783A6</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>485.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO PER LA CONNETTIVITA? “EOLO IMPRESA START” AD USO UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 07/10/2022 ? 06/10/2023 ? CONTRATTO NGI EOLO SPA N. WB2601272891 - CIG: ZF637C7E44</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRONTOPULITO SRL CON SEDE IN VERBANIA VIA COTONIFICIO 21- P.IVA 02693840361 - DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELL'AMBULATORIO MEDICO PER IL PRIMO SEMES</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI UNIPOLSAI ANNO 2023, PER IL TRAMITE DI BIANCHE&amp;PARTNERS BROKERS DI VERBANIA - CIG Z403955784</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02425430036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI &amp; PARTNERS SAS DI S.BIANCHI (EX BORIOLI&amp;BIANCHI SNC DI BORIOLI  BIANCHI)</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER IL 25 SETTEMBRE 2022. - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA PRONTO PULITO SRL CON SEDE LEGALE IN VIA SC</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRONTOPULITO SRL CON SEDE IN VERBANIA VIA COTONIFICIO 21- P.IVA 02693840361 - DEL SERVIZIO DI PULIZIE PER GLI UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO, PER I MESI D</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02693840361</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02693840361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOPULITO SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AZIENDA AGRICOLA VERBANO GARDEN CON SEDE IN VERBANIA PER FORNITURA DI DUE CORONE DI ALLORO DA DEPORRE AI MONUMENTI DEI CADUTI, IN OCCASIONE DELLA COMME</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01053250039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERBANO GARDEN DI CAVADINI GIANLUIGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ADEGUAMENTO DEL MODULO SOFTWARE PER L?INTERFACCIAMENTO EIDAS TRA CITTADINI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELL?UNIONE EUROPEA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2023, PER IL TRAMITE DI BIANCHE&amp;PARTNERS BROKERS DI VERBANIA ? CIG: ZAD3923670</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIANCHI &amp; PARTNERS SAS DI S.BIANCHI (EX BORIOLI&amp;BIANCHI SNC DI BORIOLI  BIANCHI)</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02425430036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI &amp; PARTNERS SAS DI S.BIANCHI (EX BORIOLI&amp;BIANCHI SNC DI BORIOLI  BIANCHI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2530.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2530.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRONTOPULITO SRL CON SEDE A MODENA P.IVA 02693840361, DEI LAVORI DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI DI VILLA BERNOCCHI. CIG: Z3C391F5AA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02693840361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOPULITO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02693840361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOPULITO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z2438F6B07</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA INSUBRIA SOLUZIONI ? CON SEDE A SAN BERNARDINO VERBANO ? P.IVA 02472830039 - DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E SOLLECITI DEI RUOLI TARI INSOLUTI. SPESA MASSIMA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INSUBRIA SOLUZIONI SCS ONLUS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02472830039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSUBRIA SOLUZIONI SCS ONLUS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1479.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE URGENTE DELL? HARD DISK PER IL SERVER AD USO UFFICI COMUNALI ? AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI CON SEDE IN GRAVELLONA TOCE (VB)- SPESA: EURO 7</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>462.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6838DC32A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.S. 2022/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA SIRIO LIBRI SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. CODICE CIG Z6838DC32A</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03291420960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03291420960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>449.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>449.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA838CBB05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME “AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2023” DALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA - P.IVA 02066400405 -CIG: ZA838CBB05</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>59.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ECOBOX PER IL RITIRO CARTUCCE DI STAMPA ESAURITE ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE RISORSE CON SEDE IN VERBANIA. SPESA STIMATA ANNUA EURO 103,70 IVA COMPRESA. CODICE CIG ZA63</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE RISORSE SR</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01306240035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE RISORSE SR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>103.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONI AL LUTTO PER LA SCOMPARSA DELL?EX DIPENDENTE TAMBORINI OSCAR. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI DI PARTECIPAZIONI AL LUTTO E PER FORNITURA FIORI PER ONORAN</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01053250039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERBANO GARDEN DI CAVADINI GIANLUIGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01053250039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERBANO GARDEN DI CAVADINI GIANLUIGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 MONITOR PER PC. INCARICO PER LA FORNITURA TRAMITE MEPA ALLA DITTA GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA CON SEDE IN GRAVELLONA TOCE. SPESA EURO 181,78 COMPRESA IVA. CODICE CIG: Z3B388C05</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FV DELLA DITTA ORION SRL CON SEDE IN GRAVELLONA TOCE, CORSO ROMA 138  - P.IVA 01762770038 - PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI UN OPERAIO COMUNALE DI UN</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762770038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORION SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762770038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORION SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>494.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>405.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.S. 2022/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA ALBERTI 1954 SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. CODICE CIG Z7A3854083</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA ALBERTI 1954 SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470390038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA ALBERTI 1954 SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>526.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>526.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF93850C76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTI EOLO PLUS PER LA CONNETTIVITÀ PER GLI UFFICI DELLA CLUB HOUSE DEL CAMPO DA GOLF COMUNALE E  DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PREMENO. CIG: ZB43850C7E E CIG: ZF93850C76</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>343.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 81/2008 E S.M.I- IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA LAVORATORI IMPIEGATI NELLE ATTIVITA' DI 'MESSA IN PROVA'. CODICE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00903470037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINESI DOTT.MARINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00903470037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINESI DOTT.MARINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7037E05A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ESAMI DI LABORATORIO PER N.2 DIPENDENTI. CIG: Z7037E05A2</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00634880033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL 14   V.C.O.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00634880033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL 14   V.C.O.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1036E4495</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I AL GEOM. MASSIMO BELLONI DI VILLADOSSOLA PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA PER ATTO DI CONCI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01295900037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLONI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01295900037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLONI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1191.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB536484A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ALLE MAESTRANZE COMUNALI ? CIG: ZB536484A9</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01369830037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME PROMO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01369830037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME PROMO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>313.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>257.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA4360DBA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COSTITUZIONE, INDETTI PER DOMENICA 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI REFERENDARI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z603711051</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALMA SPA CON SEDE IN VILLANOVA MONDOVI' PER IL SERVIZIO PASSWEB DI AGGIORNAMENTO/RICONGIUNZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA INPS IN CAPO A EX-DIPENDENTE STA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E36F9A07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRONTOPULITO SRL CON SEDE IN VERBANIA VIA COTONIFICIO 21- P.IVA 02693840361 - DEL SERVIZIO DI PULIZIE PER GLI UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO, PER I MESI D</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02693840361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOPULITO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02693840361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOPULITO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BELLINI UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC PER LA FORNITURA DI N. 22 BANDIERE DELL?ITALIA E N. 8 KIT BANDIERA E COSTITUZIONE ITALIANA, DA CONSEGNARE AI R</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLINI - Unione Specialisti Artigiani snc di De Blasi M. &amp; A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLINI - Unione Specialisti Artigiani snc di De Blasi M. &amp; A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>212.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE A UNIPOL SAI ? PER MEZZO DEL BROKER BIANCHI E PARTNERS SAS DI VERBANIA ? DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE POLIZZA N. 181366908 PALA VENIERI AAV163 E DEL PREMIO ANNUO POLIZZA ASSICURATIVA N. 15</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02425430036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI &amp; PARTNERS SAS DI S.BIANCHI (EX BORIOLI&amp;BIANCHI SNC DI BORIOLI  BIANCHI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02425430036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI &amp; PARTNERS SAS DI S.BIANCHI (EX BORIOLI&amp;BIANCHI SNC DI BORIOLI  BIANCHI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4124.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SYNERGIE ITALIA SPA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UN COLLABORATORE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO IN SUPPORTO ALL?UFFICIO PROTOCOLLO ED ANAG</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO  SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07704310015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO  SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSER V.C.O. SPA PER FORNITURA N. 2 CASSONETTI CARRELLATI PER LA RACCOLTA DI SCARTI VEGETALI E CARTA/CARTONE DA DESTINARE ALL?A IMMOBILIARE TENNIS CLUB PREMENO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93024180031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERV. V.C.O. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93024180031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERV. V.C.O. SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COSTITUZIONE, INDETTI PER DOMENICA 12 GIUGNO 2022. - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITT</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429220039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAIRETTI SERVIZI DI FEDERICO VAIRETTI E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429220039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAIRETTI SERVIZI DI FEDERICO VAIRETTI E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI VEGETALI, COMPRENSIVO DI NOLO CASSONE DA INSTALLARE IN VIA ALLE CAVE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CONSER-VCO SPA CON SEDE IN VERBANIA, VIA OLANDA,</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93024180031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERV. V.C.O. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93024180031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERV. V.C.O. SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2043.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z74362397D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI MAGGIORI IMU-TARI AL RESPONSABILE DI SERVIZIO TRAMITE MEPA ALLA DITTA INSUBRIA SOLUZIONI SC PER L'ANNO 2022. CODICE CIG: Z74362397D</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02472830039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSUBRIA SOLUZIONI SCS ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02472830039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSUBRIA SOLUZIONI SCS ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6999.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA735C8E6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSER V.C.O. SPA PER FORNITURA DI SACCHI CONFORMI PER RIFIUTI. SPESA PREVENTIVATA EURO 78,27 IVA COMPRESA. CODICE CIG: ZA735C8E6A</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93024180031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERV. V.C.O. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93024180031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERV. V.C.O. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC335CD0CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE,6 ? C.F. E P.IVA 03222970406 PER FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIATORE E ARTICOLI VARI DI CANC</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>193.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1535CC530</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SPORTELLO ECOLOGICO PER LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHI CONFORMI PER RIFIUTI SECONDO CALENDARIO ANNO 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CONSER-VCO SPA CON SEDE IN VERBANIA, VIA OLANDA,</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93024180031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERV. V.C.O. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93024180031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERV. V.C.O. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>704.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>577.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD435C6C76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA PER TUTELA LEGALE CON UCA ASSICURAZIONI: ANNO 2022 - CODICE CIG ZD435C6C76</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UCA AXA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UCA AXA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3156.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0435C8D9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRONTOPULITO SRL CON SEDE IN VERBANIA VIA COTONIFICIO 21- P.IVA 02693840361 - DEL SERVIZIO DI PULIZIE PER GLI UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO PER IL SECOND</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02693840361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOPULITO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02693840361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOPULITO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEB35AC14B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANNO SCOLASTICO 2021/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA VCO TRASPORTI SRL PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA IN OCCASIONE DELL'USCITA DIDATTICA PER LA FESTA DEGLI ALBERI CHE SI TERRÀ I</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01792330035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO TRASPORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01792330035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO TRASPORTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9108110A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER RINNOVO SERVIZIO DI NOLEGGIO E TELEFONIA DI 3 TERMINALI RADIOMOBILI OLTRE AL SERVIZIO DATI DELLA SIM DENAT ATTIVA NELL?IMPIANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>271.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D356FE70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI 150 ATTI GIUDIZIARI ALLA DITTA NUOVA POSTA VCO SNC - POSTA LIVE VERBANIA. SPESA PRESUNTA EURO 1.884,81 IVA COMPRESA. CODICE CIG Z5D356FE70;</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441710031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA POSTA VCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02441710031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA POSTA VCO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1884.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1720.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A356B286</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALMA SPA CON SEDE IN VILLANOVA MONDOVI' PER IL SERVIZIO PASSWEB DI AGGIORNAMENTO/RICONGIUNZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA INPS IN CAPO A DIPENDENTE F.G.P.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z223546C54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I, DEL SERVIZIO CLOUD SAAS NUVOLA ALLA SOFTWARE-HOUSE SISCOM SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14518.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE53551B72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSER V.C.O. SPA PER FORNITURA DI CONTENITORI RACCOLTA RIFIUTI. SPESA PREVENTIVATA EURO 288,53 IVA COMPRESA.  CIG: ZE53551B72</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93024180031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERV. V.C.O. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93024180031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERV. V.C.O. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E351C1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SISCOM SPA CON SEDE IN CERVERE (CN) PER IL RINNOVO DEL CANONE ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DEL PORTALE DEI PAGAMENTI DIGITALI PAGOPA ? PARTNER TECNOLOGI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D3516822</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE “FILE SEPA PER TESORERIA”, CONTENENTI I DATI UTILI AL PAGAMENTO DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI, RICHIESTI DALLA NUOVA TESORERIA BANCA INTESA SPA.  CONFERIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z213509B83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO NGI EOLO PLUS CONNETTIVITÀ PER GLI UFFICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA: 16/02/2022-15/02/2023 -CIG: Z213509B83</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>343.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z323501CB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRONTOPULITO SRL CON SEDE IN VERBANIA VIA COTONIFICIO 21- P.IVA 02693840361 - DEL SERVIZIO DI PULIZIE PER GLI UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO PER IL PRIMO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02693840361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOPULITO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02693840361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOPULITO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA834E8158</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CIVICA SRL PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ON LINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - CIG: ZA834E8158</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01441330196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01441330196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD234E2B99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 73,20  A FAVORE DELLA DITTA EOLO SPA CON SEDE A BUSTO ARSIZIO, VIA GRAN SAN BERNARDO, 21 ? P.IVA 02487230126 ?PER INTERVENTO ALL?ANTENNA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PR</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E34DAB13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) PER FORNITURA CARTELLE ARCHIVIO NUOVO TITOLARIO. SPESA EURO 128,10 IVA COMPRESA. CODICE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5734D04A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BADGE MAGNETICI PER DISPOSITIVO ELETTRONICO DI RILEVAZIONE DATI DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI ? INCARICO ALLA DITTA ORA SYSTEM SRL CON SEDE IN NOVARA. CODICE CIG: Z5734D04A9</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01534190036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01534190036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC34D8C84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2022, PER IL TRAMITE DI BIANCHE&amp;PARTNERS BROKERS DI VERBANIA - CIG Z0334D8BE0 E ZDC34D8C84</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL SAI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2594.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZO DI ASSITENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DATI DELLE PRESENZE HARDWARE E SOFTWARE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORA SYSTEM SRL CON SEDE IN NOVARA. CODICE CIG: Z6734C</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ORA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZCC34BA8C1</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSER VCO SPA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI CON ECOMOBILE DA EFFETTUARSI NEL GIORNO 27/08/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCC34BA8C1</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>93024180031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERV. V.C.O. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1917.30</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZC034B8D02</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRESENT-MORE SRL CON SEDE IN VIA VIANI, 42 ? LEFFE (BG) ? C.F. E P.IVA 03079070169 PER FORNITURA DI DISPOSITIVI ANTI-COVID19. SP</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRESENT-MORE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03079070169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRESENT-MORE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>533.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>507.60</importoSommeLiquidate>
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