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    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2024-09-02</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comune di Premeno (VB)</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-09-02</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA EVOLUTIVA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DI BACK-UP ANNO 2021. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA WHITE TECNOLOGY DI BIANCHI CESARE CON SEDE IN PREMOSELLO CHIOVENDA -</oggetto>
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      <oggetto>AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: ACQUISTO N.2 PC PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO DISTANZIATE E N.2 NOTEBOOK UTILI PER IL LAVORO AGILE DE</oggetto>
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      <oggetto>AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: ACQUISTO N.2 PC PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO DISTANZIATE E N.2 NOTEBOOK UTILI PER IL LAVORO AGILE DE</oggetto>
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      <oggetto>AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E PER LIMITARE ASSEMBRAMENTI: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA PER VIDEOCONFERENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIERRE GE</oggetto>
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      <oggetto>AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: ACQUISTO N. 5 LAMPADE A RAGGI ULTRAVIOLETTI PER LA DISINFEZIONE DELL'ARIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PERELLI C</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO AD ALMA SPA - SERVIZI ENTI PUBBLICI - CON SEDE IN VILLANOVA MONDOVÌ (CN) PER GESTIONE CONTABILITÀ IVA COMMERCIALE ED ADEMPIMENTI CONNESSI A VALERE PER GLI ANNI 2021/2022/2023. CODICE CIG=Z143</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA PER ASSISTENZA ALIMENTARE A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19</oggetto>
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      <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI E IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE VARI ANNO 2020</oggetto>
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      <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI E IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE VARI ANNO 2020</oggetto>
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      <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI E IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE VARI ANNO 2020</oggetto>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVÌ PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CORRELATI ALLA COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA PROROGA DEL TIROCINIO - ADEMPIMENT</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZO DI ASSITENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DATI DELLE PRESENZE HARDWARE E SOFTWARE - ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORA SYSTEM SRL CON SEDE IN NOVARA. CODICE CIG: Z86300</oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO APPALTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI, CONTRATTO DI TERZO RESPONSABILE ANNO 2021 ALLA DITTA CAVALLI MARIO SRL CON SEDE A VERBANIA
CIG: Z1A2FF</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERELLI CAZZOLA MATTEO IMPIANTI ELETTRICI DI PREMENO L'APPALTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2021.
CIG: Z362FD9997</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERELLI CAZZOLA MATTEO - IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERELLI CAZZOLA MATTEO - IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6333.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>ZF62FD9283</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANETTA ENRICO DI CANETTA ALFONSO &amp; C. S.N.C. DI PREMENO L'APPALTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2021.
CIG: ZF62FD9283</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01128070032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANETTA ENRICO DI CANETTA ALFONSO &amp;  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01128070032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANETTA ENRICO DI CANETTA ALFONSO &amp;  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6333.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZA52FD8B63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA POSTALIZZAZIONE DI SOLLECITI TARI 2019, PROVVEDIMENTI TARI, IMU, TASI ALLA DITTA NUOVA POSTA VCO SNC - POSTA LIVE VERBANIA. SPESA MASSIMA PRESUNTA EURO 3.700,50 IVA COMPRES</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441710031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA POSTA VCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02441710031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA POSTA VCO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZF52F3ACB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PIERRE GELIL &amp; C. SRL, CON SEDE IN VERBANIA INTRA, CORSO GARIBALDI 56, P.IVA 01326980032- PER LA FORNITURA E POSA DI N.2 TERMOSCANNER DA INSTALLARE ALL'INGRESSO DELLE S</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01326980032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE GELIL &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01326980032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE GELIL &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z9E2F3ACCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PIERRE GELIL &amp; C. SRL, CON SEDE IN VERBANIA INTRA, CORSO GARIBALDI 56, P.IVA 01326980032- PER LA FORNITURA E POSA DI N.2 TERMOSCANNER DA INSTALLARE ALL'INGRESSO DELLE S</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01326980032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE GELIL &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01326980032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE GELIL &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZBC2FE79F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 ALLA DITTA TRAS.SCAV. S.R.L. CON SEDE A VERBANIA LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DELLA PINETA DI POLLINO DI PROPRIETÀ COMUNALE.
CI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01534460033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRA.SCAV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01534460033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRA.SCAV SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF42FE32C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI A VALERE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2844.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC2FE3293</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI A VALERE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E2FDA00F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA CAVALLI MARIO S.R.L. PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI IN QUALITÀ DI TERZO RESPONSABILE.
CIG: Z4E2FDA00F</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02215790037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02215790037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>547.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>547.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z442FD036E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 ALLA DITTA TASSO STEFANO CON SEDE IN VIA G. PASTORE N. 41 AD ARIZZANO, DELL'APPALTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CARATTERE EDILE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA2FCD6F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D. LGS.VO N. 81/2008 E S.M.I. SECONDO L'ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO PER</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178510034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEMIDE S.A.S. DI FEBO ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02178510034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEMIDE S.A.S. DI FEBO ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEE2F66ACD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.2 HARD DISK INTERNI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI OBSOLETI PRESENTI ATTUALMENTE NEI PC DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARBOLI PER L'U</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2C2FB5E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA VAIRETTI SERVIZI DI F.VAIRETTI E C. SAS CON SEDE IN VERBANIA, DEI SERVIZI URGENTI DI PULIZIA STRAO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429220039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAIRETTI SERVIZI DI FEDERICO VAIRETTI E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429220039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAIRETTI SERVIZI DI FEDERICO VAIRETTI E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC22F78AF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARIS ANTONELLA FIORI, VIA VALLE INTRASCA, 11 CAMBIASCA-  C.F. PRSNNL62C41L746T - P.IVA 01082010032 DELLA FORNITURA DI UN MAZZO DI FIORI DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DEL FUNERALE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01082010032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS ANTONELLA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01082010032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS ANTONELLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>42.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 ALL'OFFICINA CERUTTI S.R.L. PER LA RIPARAZIOEN DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PORTER TARGA EW388HF E BREMACH TARGA DE863GV.
CIG</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>989.34</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 16/07/2020 N. 76 ALLA DITTA TASSO STEFANO DI ARIZZANO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTU</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32084.66</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 AL GEOM. CATANIA GIUSEPPE TITOLARE DELLO STUDIO GEOCAT CON SEDE IN VIA ROMA N. 23 A VERBANIA PER REDAZIONE PERIZIA DI S</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GEOCAT STUDIO TECNICO DI GIUSEPPE CATANIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01422560035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOCAT STUDIO TECNICO DI GIUSEPPE CATANIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1404.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO ALLA DITTA UNIEURO SPA CON SEDE IN VIA SCHIAPARELLI, 31 A FORLÌ - C.F. E P.IVA 00876320409 PER LA FORNITURA DI N.11 TABLET S6 LITE LTE 10.4TFT 64GB. SPESA EURO 4.777,52 COMPRESA IVA.
CODICE C</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3916.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO ALLA DITTA GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA CON SEDE IN GRAVELLONA TOCE PER LA FORNITURA DI N. 1 PERSONAL COMPUTER. SPESA EURO 1.274,90 COMPRESA IVA.
CODICE CIG: Z952F23E9D</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1045.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 ALLA DITTA "IL FIORE DI CARETTI DANIELE" DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI STAGIONE 2020-2021. LOTTO 5.
CIG</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA LE AUSTRALIE DI MOTTA MATTEO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI, STAGIONE 2020-2</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA LE AUSTRALIE DI MOTTA MATTEO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02396420032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA LE AUSTRALIE DI MOTTA MATTEO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z562F2EADD</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 ALLA DITTA MOSINI ALEXANDRO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI STAGIONE 2020-2021. LOTTO 3.
CIG: Z562F2EADD</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02263970036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSINI ALEXANDRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z502F2D0BC</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 ALLA DITTA TASSO STEFANO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI STAGIONE 2020-2021. LOTTO 2.
CIG: Z502F2D0BC</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z0C2F2D00E</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 ALLA DITTA IL FIORE DI CARETTI DANIELE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI STAGIONE 2020-2021. LOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01624320031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01624320031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z2B2F2FBB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 81/2008 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA LAVORATORI TEMPORANEI IMPIEGATI NELLE ATTIVITA' DI "MESSA IN PR</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00903470037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINESI DOTT.MARINO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00903470037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINESI DOTT.MARINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D2F41F72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTI EOLO PLUS PER LA CONNETTIVITÀ DEGLI UFFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA E PER GLI UFFICI DELLA CLUB HOUSE DEL CAMPO DA GOLF COMUNALE.  CIG: Z1E2F42149 E CIG: Z2D2F41F72</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E2F42149</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTI EOLO PLUS PER LA CONNETTIVITÀ DEGLI UFFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA E PER GLI UFFICI DELLA CLUB HOUSE DEL CAMPO DA GOLF COMUNALE.  CIG: Z1E2F42149 E CIG: Z2D2F41F72</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>343.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>343.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA CON SEDE IN SCANDICCI (FI), VIA CHARTA 77, N.2 - C.F. E P.IVA 03103490482 - PER LA FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE E DI TIPO F</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>537.21</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI, CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 1000 ABITANTI, PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE -  DL CRESCITA N. 34/2019, ART. 30 COMMA 14</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17474.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LEGGA L. 120/2020 ALLA DITTA DRAY CAR S.R.L. DI VILLADOSSOLA PER IL COLLAUDO DELL'AUTOMEZZO COMUNALE UNIMOG TARGATO CE906YF.
CIG: Z742F17C69</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DRAY CAR  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>348.76</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISCOM SPA CON SEDE IN CERVERE (CN) VIA ADUA, N. 4 - C.F. E P.IVA 01778000040 - DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE "NUVOLACOMUNI", IL COSTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONAL E PER L'ATTI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CARTOLIBRERIA PUNTOLINEA SNC CON SEDE IN VERBANIA PALLANZA, P.ZZA GIOVANNI XXIII, 19 - P.IVA C.F. 01674370034 - PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLAST</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01674370034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTOLINEA SNC DI MINIONI A. E F.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674370034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTOLINEA SNC DI MINIONI A. E F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>57.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB82F032AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIRIO LIBRI SRL CON SEDE IN VIA BEATO ANGELICO, 21 - MONZA - PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI IN PREMENO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIM</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03291420960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03291420960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>341.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA2F03EC7</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E TRASPORTO DI CLORURO DI SODIO DA RECUPERO PER DISGELO STRADALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I.
CIG: ZDA2F03EC7</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03729430243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAL MASO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03729430243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAL MASO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2035.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC82EE4001</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MOBILETTO PORTASCOPE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PREMENO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA UTILITY SRL SRL CON SEDE A PIEDIMULERA, VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 , P.IVA 00122180037. 
CIG: ZC82EE4</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122180037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTILITY SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122180037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTILITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC72EE9218</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CARTOLIBRERIA ALBERTI 1954 SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. CODICE CIG: ZC72EE9218</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470390038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA ALBERTI 1954 SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470390038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA ALBERTI 1954 SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>458.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>458.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E2EDEDE6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SU CLOUD, DI ASSISTENZA ALL'UTENTE SU SERVIZIO CLOUD, BACKUP DATI SU SERVER RIDONDANTE E SERVIZIO DI CONTROLLO "ANTIVIRUS" ANNO 2020 E 2021. INCARICO ALLA DITTA SISCOM SPA CON S</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB22DC4B85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I AL GEOM CATANIA GIUSEPPE TITOLARE DELLO STUDIO GEOCAT CON SEDE IN VIA ROMA N. 23 A VERBANIA  PER REDAZIONE P</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01422560035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOCAT STUDIO TECNICO DI GIUSEPPE CATANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01422560035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOCAT STUDIO TECNICO DI GIUSEPPE CATANIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1456.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1456.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z262D8B262</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA FALEGNAMERIA DI VIETTI MARCO CON SEDE A BÈÈ  PER FORNITURA E POSA CILINDRO PORTA ENTRATA SEDE COMU</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01303090037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIETTI MARCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01303090037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIETTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>218.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D2D8B185</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TASSO STEFANO DI ARIZZANO  PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPARAZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DELLA SEDE CO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4559.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4559.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF12DF74B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA ALPEN S.R.L.S. DI OGGEBBIO PER ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE COMUNALI.
CIG: ZF12DF74B8</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479680031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPEN SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02479680031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPEN SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA2ED8B5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DUE CORONE DI ALLORO DA DEPORRE AL MONUMENTO DEI CADUTI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE A FAVORE DELLA DITTA AZIENDA AGRI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01281960037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA VINCIGUERRA GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01281960037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA VINCIGUERRA GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB32E28BEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I ALLO STUDIO INGEOART. S.R.L. DI VILLADOSSOLA STUDIO TECNICO BONACCI PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01383610035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEOART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01383610035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEOART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1664.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1664.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF72ECD42C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BIZONWEB SRL CON SEDE IN BRESCIA, VIA FRATELLI BANDIERA, 18 P.IVA 02232630984 PER FORNITURA BANDIERE. SPESA EURO 230,00 IVA COMPRESA.
CODICE CIG: ZF72E</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02232630984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIZONWEB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02232630984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIZONWEB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B2D8B095</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I  ALL'OFFICINA CERUTTI S.R.L. PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE BREMACH TARGATO DE863GV.
CIG: Z9B2D8B</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC72DCDD63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ESAMI AL PERSONALE DIPENDENTE, SIG. B.D.
CIG: ZC72DCDD63</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00634880033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL 14   V.C.O.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00634880033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL 14   V.C.O.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F2DCE637</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO 2020 PER SERVIZIO PIATTAFORMA APPLICATIVA MUDE PIEMONTE A FAVORE DEL CSI PIEMONTE.
CIG: Z9F2DCE637</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01995120019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSI PIEMONTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01995120019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSI PIEMONTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z882EC2620</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CUI ALLA DETERMINA N 59 DEL 28/04/2020 RG ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI CON SEDE IN VIA MINGHETTI 18 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE62EBEA29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER ACQUISTO N.20 VOLUMI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DA CONSEGNARE AI DICIOTTENNI. SPESA EURO 72,80 IVA COMPRE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE12EBD148</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI CON SEDE IN GRAVELLONA TOCE (VB) PER FORNITURA DI N. 1 ROUTER A SUPPORTO DELLA CONNETTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNAL</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z522EB2951</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TONETTI SRL CON SEDE IN SAMARATE, VIA MONTE BIANCO SNC, P.IVA 03626130128. CIG: Z522EB2951</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03626130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONETTI SRL - FORNITURE ALBERGHIERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03626130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONETTI SRL - FORNITURE ALBERGHIERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z722EAF527</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2019 ALLA DITTA NUOVA POSTA VCO SNC - POSTA LIVE VERBANIA. SPESA PRESUNTA EURO 1047,01 IVA COMPRESA. CODICE CIG Z722EAF527</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441710031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA POSTA VCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02441710031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA POSTA VCO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>929.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB2D8AED0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE OROLOGIO COMUNALE SULLA TORRE CAMPANARIA DI PREMENO ALLA DITTA B &amp; B S.N.C. DI BORELLI GIANCARLO E BAROLI RUGGERO.
CIG: ZCB2D8AED0</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01577080037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. &amp; B. di  BORELLI GIANCARLO E BAROLI RUGGERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01577080037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. &amp; B. di  BORELLI GIANCARLO E BAROLI RUGGERO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO AD ENEL ENERGIA SPA INCARICO DI POTENZIAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA IN VIA CAVE - MAGAZZINO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.408,</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1408.19</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE VIE COMUNALI ALL'IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L. DI ORTA SAN GIULIO.
CIG: Z6D2</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPRESA CAVE DI CORCONIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122840036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA CAVE DI CORCONIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32845.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA ARSACAR S.N.C. DI GRAVELLONA TOCE PER LA REVISIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE BREMACH TARGATO DE836GV</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173500032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARSACAR SNC DI ARISIO S. E SANTAPAGA A. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173500032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARSACAR SNC DI ARISIO S. E SANTAPAGA A. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA MASONI S.R.L. DI CASALE CORTE CERRO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LE PALESTRE DE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MASONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071200030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI E SVUOTAMENTO CESTINI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA ISOLA VERDE DI VIGNONE PER IL PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020.
CIG: Z3F2E8313C</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5016.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C2D7C204</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI N. 2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO TERNA COMUNALE ALLA DITTA  VCO GOMME SNC DI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465200036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO GOMME SNC DI TABARINI GMF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465200036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO GOMME SNC DI TABARINI GMF</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>726.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>726.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB2E91F2F</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALL'ARCH. RIZZOLI MARIA ELENA DI VERBANIA  PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DELLE AREE CENSITE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01579250034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZOLI MARIA ELENA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01579250034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZOLI MARIA ELENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>662.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z782D5E827</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICOPER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA ISOLA VERDE DI VIGNONE PER IL PERIODO DAL 22/06/2020 AL 30/09/2020 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B2E83F3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO USCITE DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31/12/2022 ALLA DITTA GRAFER S.R.L. DI VERBANIA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C2E4FF81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVANDERIA DELLA BIANCHERIA DA LETTO AD USO DEI MILITARI IN SERVIZIO AL SEGGIO. CIG: Z0C2E4FF81</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02023740034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA ATLANTIDE DI GASPARINI ELISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02023740034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA ATLANTIDE DI GASPARINI ELISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA72DCE378</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALL'ARCH. GHISOLFI CARLO DI VERBANIA PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA PER ATTO DI CONCILIAZ</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01618880031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlo GHISOLFI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01618880031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlo GHISOLFI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>795.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z422E5E5C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA "VOLARE A" ONLUS CON SEDE IN BIELLA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA DEL VENERDÌ POMERIGGIO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02376490716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE VOLARE A - ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02376490716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE VOLARE A - ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2513.04</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z132D3509B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETETRA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALL'ARCH. GHISOLFI CARLO PER LA REDAZIONE PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI STESURA PIANI DI SICUREZZA NELL'AM</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01618880031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlo GHISOLFI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01618880031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlo GHISOLFI</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DOTT. SA ANGELICA SASSI PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI GEOLOGICO-TECNICI- IDROGEOLOGICI - SISMICI A SUPPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>D.M. 14/01/2020- L. 160/2019 ART. 1 COMMA 30 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S .M.I  INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GERVASONI MASSIMO</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>D.M. 14./01/2020 - L. 160/2019 ART. 1 COMMA 30 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S..I INCARICO PROGETTAZIONE DL CONTABILITÀ COLLAUDO ALL' ING. GIORGIO GROSS</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GROSSI GIORGIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FEMA ITALIAN CUTTING SYSTEMS SRL SEDE IN VIA FLEMING,259 - GRAVINA DI PUGLIA - P.IVA 06455350725 PER FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE, DISPOSITIVO ANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FEMA ITALIAN CUTTING SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06455350725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMA ITALIAN CUTTING SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>312.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FV DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORIANA (RN) PER FORNITURA DI CARTA A4 PER FOTOCOPIATORE AD USO UFFICI COMUNALI. CIG: Z3C2E4CCB6</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>43.20</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>43.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI. CIG Z202E3F83F</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LUCIDATURA DELLA PAVIMENTAZIONE E PULIZIA DELLE VETRATE NON FACILMENTE RAGGIUNGIBILI DELLA SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE ALLA DITTA LUCENTE STELLA, CON SED</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02346780030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCENTE STELLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 16/07/2020 N. 76 ALLA DITTA AEDES S.R.L. DI VILLADOSSOLA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI NUOVA COPERTURA METALLICA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672630076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEDES S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>85852.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE22D25F51</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA IMPRESA CAVE DI CORCONIO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMOSA IN PIAZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122840036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA CAVE DI CORCONIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z8a2d1a5d2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE DEI CIMITERI COMUNALI CAPOLUOGO PREMENO E FRAZIONE DI ESIO FINO AL 31/12/2020 ALLA DITTA RIBONI MARCO DI CAMBIASCA.
CIG: Z8A2D1A5D2</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIBONI MARCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00930670039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBONI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6783.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2102.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC2E214C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROCED SRL CON SEDE IN VIALE DELLE INDUSTRIE 82 - 31030 DOSSON DI CASIER - TV PER FORNITURA DISPOSITIVI ANTI-COVID19 E PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE. S</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>645.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>645.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z572D7AB19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE A UNIPOL SAI - AGENZIA DI VERBANIA - PREMIO DI ASSICURAZIONE POLIZZA N. 682996112 PALA VENIERI AAV163. CODICE CIG: Z572D7AB19</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02425430036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORIOLI &amp; BIANCHI SNC DI DARIO BORIOLI E STEFANO BIANCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02425430036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORIOLI &amp; BIANCHI SNC DI DARIO BORIOLI E STEFANO BIANCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z652DD94CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE G.SERVICE DI BARBARA GANDOLFI CON SEDE IN VIGNONE, VIA UMBERTO I, 9 - C.F. GNDBBR65H47L746C - DELLE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01877740033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.SERVICE S.A.S. DI GANDOLFI BARBARA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01877740033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.SERVICE S.A.S. DI GANDOLFI BARBARA &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1162.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1162.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC02DFDD2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA BORIOLI &amp; BIANCHI BROKERS  SNC CON SEDE IN  VERBANIA, PIAZZA MATTEOTTI, 35 - DEL PREMIO ANNUO DELLA POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE. PREMIO ANNUO LORDO EURO 1.664,00 - CODICE CIG: ZC02D</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02425430036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORIOLI &amp; BIANCHI SNC DI DARIO BORIOLI E STEFANO BIANCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02425430036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORIOLI &amp; BIANCHI SNC DI DARIO BORIOLI E STEFANO BIANCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1664.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1664.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z692DFE031</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSER V.C.O. SPA PER FORNITURA N. 50 TESSERE MAGNETICHE "CARTA DEI RIFIUTI". SPESA EURO 91,50 IVA COMPRESA.  CODICE CIG: Z692DFE031.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93024180031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERV. V.C.O. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93024180031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERV. V.C.O. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z672DE371C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE EOLO PLUS CONNETTIVITÀ PER GLI UFFICI DEL CAMPO DA GOLF PREMENO CIG: Z672DE371C</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.96</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z602E11398</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALMA SPA CON SEDE IN VILLANOVA MONDOVI' PER IL SERVIZIO PASSWEB DI AGGIORNAMENTO/RICONGIUNZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA INPS IN CAPO A DIPENDENTE B.D. -</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF32DF0677</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FV DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA PER FORNITURA FOGLI REGISTRI DELLO STATO CIVILE. CIG: ZF32DF0677</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC52DDCA1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 81/2008 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA LAVORATORE DIPENDENTE - CIG: ZC52DDCA1F</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00903470037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINESI DOTT.MARINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00903470037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINESI DOTT.MARINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622DCFC03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA: CARTELLE PER ARCHIVIO E REGISTRO ATTI NOTIFICATI. CIG: Z622DCFC03</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z472DCE316</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO AD ALMA SPA - SERVIZI ENTI PUBBLICI - CON SEDE IN VILLANOVA MONDOVÌ (CN) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIVIS DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. CODICE CIG: Z472DCE316</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932D9BC0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO SFERA GIURICA-AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI CON SEDE IN MILANO P.IVA 09696380964 - PER CONSULENZA STRAGIUDIZIALE NELL'AMBITO DELLA VERTENZA CONCERNENTE LA STIPULA DELLA CONCESSIO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09696380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SFERA GIURIDICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09696380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SFERA GIURIDICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1602.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2DCA2AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO EOLO PLUS CONNETTIVITÀ PER GLI UFFICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CIG: Z7B2DCA2AA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF2DCA389</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LUCENTE STELLA CON SEDE A VIGNONE DELLE OPERAZIONI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19: PULIZIA ST</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02346780030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELLA LUCENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02346780030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELLA LUCENTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z222D8EA2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO AD ENEL ENERGIA SPA INCARICO DI POTENZIAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA IN PIAZZA CESARE BATTISTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>161.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z752D7AB57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE A UNIPOL SAI - AGENZIA DI VERBANIA - PER TRAMITE DELLA BORIOLI &amp; BIANCHI BROKERS, DEL  PREMIO DI ASSICURAZIONE POLIZZA N. 154732855 RESPONSABILITÀ CIVILE/RCT &amp; O. COMMERCIALE. CODICE CIG:</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02425430036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORIOLI &amp; BIANCHI SNC DI DARIO BORIOLI E STEFANO BIANCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02425430036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORIOLI &amp; BIANCHI SNC DI DARIO BORIOLI E STEFANO BIANCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B2D808EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVÌ PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CORRELATI ALLA COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO DELL'ASSUNZIONE DI TIROCINANTE  PER ADEM</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z212D83B61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 81/2008 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA LAVORATORE TIROCINANTE.
CIG: Z212D83B61</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00903470037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINESI DOTT.MARINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00903470037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINESI DOTT.MARINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF2D917D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FAVORE DITTA GO SRL CON SEDE IN TORINO, VIA PIFFETTI, 42 - P.IVA E  C.F. 08493490018 - PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI: ANNO 2020 - CIG.: ZCF2D917</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08493490018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08493490018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2257.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B2C11078</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALMA SPA PER INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE" CERTIFICAZIONI UNICHE" REDDITI ANNO 2019. CIG: Z5B2C11078</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF02C8B863</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA BIANCONI SERRAMENTI DI VERBANIA FONDOTOCE DI SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DEL PORTONE D'INGRESSO D</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293970030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCONI SERRRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293970030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCONI SERRRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>517.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>517.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB12D093FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI, FIORITURE E BORDI STRADALI DI ESIO ANNO 2020.
CIG</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01624320031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01624320031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13563.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13563.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4A2D09D7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA BORDI STRADALI DI PREMENO- POLLINO - PIAN DI SOLE P</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479680031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPEN SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02479680031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPEN SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11500.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8288827C6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERAA) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA TECNOSYSTEM S.R.L. CON SEDE IN VIA LEONARDO DA VINCI  N 12 A TRONTANO PER I LAVORI DI S</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783310038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783310038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7850.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7850.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D2CD96C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SPEDIZIONE PACCO ALLA POSTA LIVE VERBANIA NUOVA POSTA V.C.O. S.N.C. CON SEDE IN VIA ROMA 24/C A VERBANIA P.I. 02441710031.
CIG: Z4D2CD96C0</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441710031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTA LIVE VERBANIA NUOVA POSTA V.C.O. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02441710031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTA LIVE VERBANIA NUOVA POSTA V.C.O. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C2CCDDC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I AL LABORATORIO COMIE S.R.L. DI SIZZANO PER EFFETTUARE ANALISI DI N. 2 CAMPIONI AI SENSI DEL DPR 120/2017.
CIG</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01001620036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01001620036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z982CD8A9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D.M 14/01/2020 - D.L. 34/2019 ART. 30 COMMA 14 TER CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 58/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I AL GEOM.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01359250030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELORIA GEOM MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01359250030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELORIA GEOM MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1664.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1664.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB2CD4409</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI  CON SEDE IN VIA MINGHETTI 18 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI SUPP</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F2CCDD66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA TASSO STEFANO DI ARIZZANO L'INTERVENTO DI RIPRISTINO CAPACITÀ DI INVASO DELLA BRIGLIA DI POLLINO.
CIG</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22CBA667</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGSN. 50/2016 E S.M.I APPALTO DI SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO ESTINTORI ANNI 2020-2021-2022 ALLA DITTA GRAFER DI VERBANIA.
CIG:</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>447.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>447.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z372CBA1AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA ISOLA VERDE DI VIGNONE PER IL PERIODO 20/04/2020- 20/06/2020.
CIG: Z372CBA1AF</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z722C7D73C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CAVALLI MARIO S.R.L. PER INTERVENTO DI RICARICA VASO ESPANSIONE PRESSO IMPIANTO UBICATO PRESSO SCUOLA MATERNA.
CIG: Z722C7D73C</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02215790037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z742C5B3B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA F.T.R. DI FRANCO TRISSINO CON SEDE A OMEGNA INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE IN DOTAZ</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01692160037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.T.R. DI FRANCO TRISSINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01692160037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.T.R. DI FRANCO TRISSINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB92C1077D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA FALEGNAMERIA VIETTI MARCO DI BÉE PER LA SOSTITUZIONE DEI CILINDRI  DELLE SERRATURE DELLA CLUB HOUSE DEL GOLF COMUNALE.
CIG: ZB92C1077D</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01303090037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIETTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01303090037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIETTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD12C1B2AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA PER CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE DI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DEL SIG. GIUDICE PAOLO AL GEOM. BELLONI MASSIMO DI VILLADOSSOLA.
CIG: Z0A2BE1D3F</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01295900037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLONI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01295900037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLONI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3C2BB93ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROCED SRL CON SEDE IN CAISER (TV) PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORE. CIG: Z3C2BB93ED</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF2BABD04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI CON SEDE IN GRAVELLONA TOCCE (VB) PER FORNITURA DI N. 1 SCHEDA DI RETE DA INSTALLARE SUL COMPUTER DELL'UFFICIO DE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32BABC55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' PER L'IMPIEGO DI CESSAZIONE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. CIG: ZC32BABC55</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332BD7AC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO EOLO PLUS CONNETTIVITA' PER GLI UFFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA. CIG: Z332BD7AC1</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NGI EOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>343.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02BABCB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI REVISIONE TECNICO/GRAFICA DEL SITO WEB DEL COMUNE DI PREMENO SECONDO LE NUOVE LINEE GUIDA DI DESIGN RICHIESTA DA NORMATIVE AGID-AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE. INCARICO ALLA DITTA SISCOM S</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z062BE1F1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AL PROGETTISTA E DL ING. BRUNO CAZZOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155360031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMPONI RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155360031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMPONI RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1352.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C2BE0E48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA AR</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178510034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEMIDE S.A.S. DI FEBO ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02178510034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEMIDE S.A.S. DI FEBO ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C2BA0284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI ANNUALI PREVENTIVIANNUALI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NELL'ANNO 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.89</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEB2BA0305</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI ANNUALI PREVENTIVIANNUALI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NELL'ANNO 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'HOBBYSTA SRL.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI ANNUALI PREVENTIVIANNUALI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NELL'ANNO 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA ZAR.CA SNC DI ZARDONI E CANETTA CRISTIANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA ZAR.CA SNC DI ZARDONI E CANETTA CRISTIANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI ANNUALI PREVENTIVIANNUALI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NELL'ANNO 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMMOVILLI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE DEI CIMITERI COMUNALI CAPOLUOGO PREMENO E FRAZIONE DI ESIO FINO AL 30/04/2020 ALLA DITTA RIBONI MARCO DI CAMBIASCA.
CIG: Z332BCBD86</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIBONI MARCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00930670039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBONI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <cig>Z582BD5D82</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CAVALLI SRL PER LA SOSTITUZIONE DEL SERVOMOTORE DELLA VALVOLA DI ZONA DEL 2° PIANO DI VILLA BERNOCCHI.
CIG: Z582BD5D82</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02215790037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C2BCE533</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I AL GEOM. BELLONI MASSIMO DI VILLLADOSSOLA PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA PER ATTO DI CONC</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01295900037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLONI MASSIMO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01295900037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLONI MASSIMO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1144.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z742BCBF5B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFER S.R.L. DI VERBANIA PER L'ACQUISTO DI CARTELLI PER LE AREE COMUNALI VIDEOSORVEGLIATE E MINUTERIA.
CIG: Z742BCBF5B</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>173.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z422B9CCA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIA CESTINI E SPAZZAMENTO STRADE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE CON SEDE A VIGNONE (VB) PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2020.
CIG:Z422B9CCA5</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4760.00</importoSommeLiquidate>
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  </data>
</legge190:pubblicazione>