<?xml version="1.0"?>
<legge190:pubblicazione d1p1:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:d1p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
  <metadata>
    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2024-09-02</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Municipality of Premeno (VB)</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-09-02</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
    <urlFile>https://comune.premeno.vb.it/en-us/xml/legge190/2019</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>ZB32B5D3F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO APPALTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI, CONTRATTO DI TERZO RESPONSABILE ANNO 2020 ALLA DITTA CAVALLI MARIO SRL CON SEDE A VERBANIA.
CIG: ZB32B</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02215790037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02215790037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1661.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952B3FF0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA  B&amp;B S.N.C. DI BORELLI GIANCARLO E BAROLI RUGGERO PER LA RIPARAZIONE DELL' OROLOGIO DELLA TORRE C</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01577080037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. &amp; B. di  BORELLI GIANCARLO E BAROLI RUGGERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01577080037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. &amp; B. di  BORELLI GIANCARLO E BAROLI RUGGERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952B5FDE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSER V.C.O. SPA PER FORNITURA N. 1 PATTUMIERE PER LA RACCOLTA DELLA CARTA E CARTONE. SPESA EURO 213,50 IVA COMPRESA.  CODICE CIG: Z952B5FDE1</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01945190039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERVCO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01945190039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERVCO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2B3F49D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IL PRA DI PERELLI ROCCO ALBERTO E FIGLIO  DI PREMENO DI EFFETTUARE INTERVENTI E RIPARAZIONI DI MANUFATTI IN FERRO UBICATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 3</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470350032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRA DI PERELLI ROCCO ALBERTO &amp; FIGLIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470350032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRA DI PERELLI ROCCO ALBERTO &amp; FIGLIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB2B4A6C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER POSTALIZZAZIONE, SMISTAMENTO E DISTRIBUZIONE DI CIRCA 100 RACCOMANDATE A/R ITALIA E ESTERE PER ACCERTAMENTI IMU - TASI, ALLA DITTA NUOVA POSTA VCO SNC - POSTA LIVE VERBANIA. S</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441710031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA POSTA VCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02441710031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA POSTA VCO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>911.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>519.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A2B2B75D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI  ALLA DETERMINA N 65 DEL 02/04/2019 R.G. PRESSO LA DITTA " L'HOBBYSTA S.R.L.
CIG: Z5A2B2B75D</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417910039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'HOBBYSTA SRL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417910039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'HOBBYSTA SRL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2AE289E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETETRA) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I  ALLA DITTA VCO GOMME S.N.C.PER LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PANDA TARGATA CX182LB.
C</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465200036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO GOMME SNC DI TABARINI GMF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465200036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO GOMME SNC DI TABARINI GMF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912A82272</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALL'OFFICINA CERUTTI  S.R.L. PER LA RIPARAZIOEN DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.
CIG: Z912A82272</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z882AEEB5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA SEGNALETICA NOVARESE S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LATERALE SU TRATTO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335870121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335870121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F2AEE53B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016  E S.M.I ALLA DITTA CAVALLI MARIO SRL PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI CARICO BOLLITORE PRESSO L'IMPIANTO DI RISCAL</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02215790037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02215790037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF2ACA030</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLO STUDIO CPS CENTRO PRODUZIONE SERVIZI DI PERELLI ROCCO MANUELA PER TRASCRIZIONEIPOTECARIA DI IMMOBILE.
CI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01935830032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPS CENTRO PRODUZIONE SERVIZI DI PERELLI ROCCO MANUELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01935830032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPS CENTRO PRODUZIONE SERVIZI DI PERELLI ROCCO MANUELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z402A8222F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 E.S.M.I. ALLA DITTA DRAY CAR S.R.L. DI VILLADOSSOLA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO UNIMOG U300 TARGATO CE 906YG E</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153400037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAY CAR  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153400037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAY CAR  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2927.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2927.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z172A9B9CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA MC SIVIERO SRL CON SEDE A VERBANIA PER LA FORNITURA DI TELO IN POLIETILENE A PROTEZIONE DEL TETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01698390034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC SIVIERO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01698390034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC SIVIERO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2A81D70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A9 DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA IL FIORE DI CARETTI DANIELE IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI STAGIONE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01624320031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01624320031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1415.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE2A81D1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA LE AUSTRALIE DI MOTTA MATTEO IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02396420032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA LE AUSTRALIE DI MOTTA MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396420032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA LE AUSTRALIE DI MOTTA MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C2A81A3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA TASSO STEFANO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI STAGIONE 2019-2020 - LOTTO 2.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C2A7C9A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DAL MASO GROUP SRL AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I PER L'ACQUISTO E TRASPORTO DI SALE PER DISGELO STRADALE PER LA STAGIONE INVERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03729430243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAL MASO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03729430243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAL MASO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB52A81C76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA IL FIORE DI CARETTI DANIELE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI STAGIONE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01624320031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01624320031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2234.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z042A81CCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA MOSINI ALEX DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI STAGIONE 2019-2020 - LOTTO 3.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02263970036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSINI ALEXANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02263970036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSINI ALEXANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2AEE67F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE AL CONTRATTO TRIENNALE 2019/2021 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM  - CODICE CIG: Z6B2AEE67F</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC12AEE625</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVÌ PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CORRELATI ALLA COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO DELL'ASSUNZIONE DI NUOVO LAVORATORE SOCI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2ACEDC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.S. 2019/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VCO TRASPORTI SRL PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI PREMENO PER USCITE DIDATTICHE PROGRAMMATE NEL PERIODO NOVEMBRE/</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01792330035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO TRASPORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01792330035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO TRASPORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z232A613B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA DEGIORGI &amp; MACALLI SRL PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVA LUCE DI EMERGENZA IN CABINA NELL'ASCENSORE UBICATO PRESSO LA VILLA BERNOCCHI.
CIG: Z232A613B3</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C2ABE67A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU-TASI ALLA DITTA NUOVA POSTA VCO SNC - POSTALIVE VERBANIA. SPESA STIMATA PRESUNTA EURO 976,40 IVA ESENTE. CODICE CIG: Z2C2ABE67A</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441710031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA POSTA VCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02441710031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA POSTA VCO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>675.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z992AB826F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTI EOLO PLUS CONNETTIVITÀ UFFICI DELLA SCUOLA MATERNA, DELLA SEDE DEL GOLF COMUNALE E DELLA SCUOLA PRIMARIA. CIG: ZB52AB8223 - CIG: Z992AB826F - CIG: Z822AB8319</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOLO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOLO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>438.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z822AB8319</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTI EOLO PLUS CONNETTIVITÀ UFFICI DELLA SCUOLA MATERNA, DELLA SEDE DEL GOLF COMUNALE E DELLA SCUOLA PRIMARIA. CIG: ZB52AB8223 - CIG: Z992AB826F - CIG: Z822AB8319</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOLO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOLO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>343.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB52AB8223</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTI EOLO PLUS CONNETTIVITÀ UFFICI DELLA SCUOLA MATERNA, DELLA SEDE DEL GOLF COMUNALE E DELLA SCUOLA PRIMARIA. CIG: ZB52AB8223 - CIG: Z992AB826F - CIG: Z822AB8319</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOLO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOLO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOLO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>331.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z342A9B7CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIRIO LIBRI SRL CON SEDE IN VIA BEATO ANGELICO, 21 - MONZA - PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. 
C</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03291420960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO LIBRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03291420960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO LIBRI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>468.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>468.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z442A4B1D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AZIENDA AGRICOLA VINCIGUERRA GABRIELE CON SEDE IN VIGNONE, PER LA FORNITURA DI DUE CORONE DI ALLORO DA DEPORRE AL MONUMENTO DEI CADUTI IN OCCASIONE DEL</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01281960037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA VINCIGUERRA G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01281960037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA VINCIGUERRA G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2A6B7B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TASSO STEFANO DI ARIZZANO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI NECESSARIE PER L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI AREE COMUNALI.
CIG: Z7F2A6B7B9</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2783.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z102A60D99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO  INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA F.T.R. DI FRANCO TRISSINO DI OMEGNA DELL' INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL FRIGO INSTALLATO PRESSO I</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01692160037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.T.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01692160037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.T.R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF02A4A073</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALL'ING. BRUNO CAZZOLA DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E L'ADEGUAMENTO NORMATI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01771190038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAZZOLA BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771190038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAZZOLA BRUNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>542.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B299E504</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA VOLARE ONLUS CON SEDE IN BIELLA, PER SERVIZI DI ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA NELLA GIORNATA DEL VENERDÌ PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIM</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02376490716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLARE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02376490716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLARE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3161.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3161.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F2A3FF02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANNO SCOLASTICO 2019/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA VCO TRASPORTI SRL PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA IN OCCASIONE DELL'USCITA DIDATTICA DI FINE OTTOBRE PER LA FESTA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01792330035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01792330035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD52A4051F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - POGGIO TORRIANA RN PER FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIATORE E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. SPESA EURO 324,04</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>259.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z022A29E44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTERS E N.1 MONITOR PER PC. INCARICO PER LA FORNITURA TRAMITE MEPA ALLA DITTA 2V SNC DI VADA ENEA E VIETTI RENATO CON SEDE IN VERBANIA. SPESA EURO 2.427,80 COMPRESA IVA. COD</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00982300030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2V DI VADA E VIETTI  SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00982300030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2V DI VADA E VIETTI  SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1990.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z002A14981</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I AL GEOM. LOCARNI RENATO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEGLI IMMOBILI INDIVIDUATI CATASTALMENTE AL</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372610038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCARNI RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372610038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCARNI RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D2A29E79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LIBRERIAALBERTI CON SEDE IN VERBANIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. 
CODICE CIG: Z8D2A29E79</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470390038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTI 1954 SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470390038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTI 1954 SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA29FF49F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I MEDIANTE CONFRONTO COMPETITIVO, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQ</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00890520034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSCAR ROMITI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00890520034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSCAR ROMITI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31781.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6356.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC82A05072</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA  ARSACAR S.N.C. DI GRAVELLONA TOCE PER LA REVISIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE BREMACH PER IL SERVIZI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173500032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARSACAR SNC DI ARISIO S. E SANTAPAGA A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173500032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARSACAR SNC DI ARISIO S. E SANTAPAGA A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1529F63F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA LUCENTE STELLA CON SEDE A VIGNONE DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DI PARTE DI VILLA BERNOCCHI.
CIG: Z1</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02346780030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELLA LUCENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02346780030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELLA LUCENTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC29E6A6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA FALEGNAMERIA PERONI VALTER DI RIPARAZIONE DELLA TAPPARELLA BAR IN VILLA BERNOCCHI E RIPARAZIONE PO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01510610031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falegnameria Peroni Valter</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01510610031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falegnameria Peroni Valter</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>865.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB29E5369</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE "SFERA GIURIDICA" CON SEDE IN MILANO PER ASSISTENZA NELLA REDAZIONE DELLA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'USO DELL'IMP</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09696380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALA SFERA GIURIDICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09696380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALA SFERA GIURIDICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1872.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1372.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0029CFA7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ESAMI AL PERSONALE DIPENDENTE.
CIG: Z0029CFA7A</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00634880033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL 14   V.C.O.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00634880033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL 14   V.C.O.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA429E5A8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIA CESTINI E SPAZZAMENTO STRADE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE CON SEDE A VIGNONE (VB) PER IL QUARTO TRIMESTRE DELL'ANNO 2019.
CIG: ZA429E5A8C</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7329C13B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI CON SEDE IN GRAVELLONA TOCE (VB) PER FORNITURA SWITCH 8 PORTE CON VELOCITÀ GIGABIT. SPESA EURO 38,43 IVA COMPRESA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5829B8AFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LA COMPILAZIONE DEL "QUESTIONARIO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINIS</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729680031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WHITE TECNOLOGY DI BIANCHI CESARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729680031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WHITE TECNOLOGY DI BIANCHI CESARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z59298C07F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LEGS.VO N. 50/2016, S.M.I., ALLA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02319060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI GUALTIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02319060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI GUALTIERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4530.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE2297E294</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSER V.C.O. SPA PER FORNITURA DI PATTUMIERE E CASSONETTI. SPESA PREVENTIVATA EURO 973,56 IVA COMPRESA. 
CODICE CIG: ZE2297E294</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01945190039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSER VCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01945190039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSER VCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>798.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>694.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0429CFA93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA PER FORNITURA FOGLI REGISTRI DELLO STATO CIVILE.
CIG = Z0429CFA93</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>79861370BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA -PULIZIA CUCINA E REFETTORIO COMPRESO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A MENSA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778980068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A. SERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778980068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A. SERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4392.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA29C2A8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I AL GEOM. GIUSEPPE CATANIA DELLO STUDIO TECNICO GEOCAT PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA DA CORRISPOND</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01422560035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOCAT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01422560035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOCAT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1836.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1836.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z40298045F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 81/2008 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA LAVORATORI TEMPORANEI IMPIEGATI NELLE ATTIVITA' DI "MESSA IN PR</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNSMRN52L27E304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINESI DOTT.MARINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNSMRN52L27E304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINESI DOTT.MARINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA8297FE16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ESAMI AL PERSONALE DIPENDENTE.
CIG: ZA8297FE16</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00634880033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL 14   V.C.O.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00634880033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL 14   V.C.O.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z49298B06B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 81/2008, S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER VISITE OCULISTICHE AL PERSONALE DIPENDENTE. CODICE CIG Z49298B06B.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703120150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Istituto Auxologico Italiano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703120150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Istituto Auxologico Italiano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z46297E893</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA, ALLA DITTA TRA.SCAV. S.R.L. DI VERBANI PER LA RIMOZIOEN DI PIANTE PERICOLANTI A SEGUITO DELL'E</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01534460033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRA.SCAV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01534460033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRA.SCAV SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB0297C56A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S..M.I ALLA DITTA FALEGNAMERIA VIETTI MARCO CON SEDE A BÉE PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE PERSIANE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01303090037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIETTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01303090037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIETTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA297C366</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA GUARDIAN ANGELS S.R.L. CON SEDE A GATTICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374540035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUARDIAN ANGELS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01374540035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUARDIAN ANGELS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1382.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8297BDF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D.L. 30/04//2019 N. 34 (D.L. CRESCITA) CONVERTITO IN LEGGE N. 58 DEL 28/06/2019 ART. 30 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALL'ING. BRUNO CAZZ</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01771190038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAZZOLA BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771190038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAZZOLA BRUNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6614.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1321.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE3297645E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIOEN SICUREZZA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 81/2008 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA LAVORATORI TEMPORANEI IMPIEGATI NELLE ATTIVITA' DI "MESSA IN PR</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNSMRN52L27E304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINESI DOTT.MARINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNSMRN52L27E304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINESI DOTT.MARINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z71297178F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S .M.I,  ALLA DITTA VCO GOMME SNC PER LA FORNITURA DI PENUMATICI TERMICI PER AUTOMEZZI COMUNALI: PORTER TARGATO EW388HF E U</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465200036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO GOMME SNC DI TABARINI GMF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465200036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO GOMME SNC DI TABARINI GMF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3394.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3394.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z18297037E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALL'OFFICINA CERUTTI S.R.L. ED ALLA CARROZZERIA DE-CAR SNC PER LA RIPARAZIOEN DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PUNTO T</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01322040039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA DE-CAR SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01322040039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA DE-CAR SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E2970326</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALL'OFFICINA CERUTTI S.R.L. ED ALLA CARROZZERIA DE-CAR SNC PER LA RIPARAZIOEN DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PUNTO T</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>782.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>782.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F292E59B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A ENEL SOLE SRL AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA PANORAMICA (1 PALO) A SEGUITO DEL EV</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>970.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7293AE64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA TRASCAV SRL PER ABBATTIMENTO E RIMOZIONE N. 1 FAGGIO E N. 1 TIGLIO RADICATI PRESSO L'AREA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01534460033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRA.SCAV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01534460033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRA.SCAV SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z592925636</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA PRA DI PERELLI ROCCO ALBERTO DI PREMENO DI INTERVENTI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI ED AREE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470350032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRA DI PERELLI ROCCO ALBERTO &amp; FIGLIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470350032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRA DI PERELLI ROCCO ALBERTO &amp; FIGLIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1628FEC1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIA CESTINI E SPAZZAMENTO STRADE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE CON SEDE A VIGNONE (VB) PER IL TERZO TRIMESTRE DELL'ANNO 2019.
CIG: Z1628FEC1B</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE828EBBE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS.VO N 81/2008 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA LAVORATORI TEMPORANEI IMPIEGATI NELLE ATTIVITA' DI "MESSA IN PRO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNSMRN52L27E304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINESI DOTT.MARINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNSMRN52L27E304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINESI DOTT.MARINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9129378D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSER V.C.O. SPA PER FORNITURA N. 10 PATTUMIERE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI SCARTI VEGETALI. SPESA EURO 408,70 IVA COMPRESA.
CODICE CIG: Z9129378D1</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01945190039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERVCO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01945190039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERVCO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>335.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2936400</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 PERSONAL COMPUTER. INCARICO PER LA FORNITURA TRAMITE MEPA ALLA DITTA GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA CON SEDE IN GRAVELLONA TOCE. SPESA EURO 1.246,84 COMPRESA IVA.
CODICE CIG: ZCE2</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO di Luca Garboli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO di Luca Garboli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1022.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1022.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA2902EDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVÌ PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CORRELATI ALLA COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO DELL'ASSUNZIONE DI NUOVO LAVORATORE SOCI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA429025FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI PREMIO ANNUO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERATORI PERIODO 01/07/2019-30/06/2020. SPESA EURO 3.960,00 - CODICE CIG: ZA429025FD</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB828DF5A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE A UNIPOL SAI - AGENZIA DI VERBANIA - PREMIO DI ASSICURAZIONE POLIZZA N. 682996112 PALA VENIERI AAV163. CODICE CIG: ZB828DF5A6</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONE Agenzia di Verbanai</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONE Agenzia di Verbanai</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F28C0A8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVÌ PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CORRELATI ALLA VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE (IN SEGUITO A NOMINA DEL NUOVO SINDACO) A</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B28C0430</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2019 ALLA DITTA NUOVA POSTA VCO SNC - POSTA LIVE VERBANIA. SPESA PRESUNTA EURO 1023,54 IVA COMPRESA. CODICE CIG Z8B28C0430</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441710031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA POSTA VCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02441710031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA POSTA VCO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>968.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>828.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B28BA41A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N 50/2016 E S.M.I DI INCARICO PROFESSIONALE DOTT. AGR. FABRIZIO BUTTE' DI VALUTAZIONE FITOSTATICA PROTOCOLLO V.T.A. E STRUMENTALE FAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01528540030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTTE' FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01528540030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTTE' FABRIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF2872715</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA BORDI STRADALI DI PREMENO - POLLINO - PIAN DI SOLE PER L'ANNO 2019.
CIG. ZDF2872715</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10166.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4875.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z052871C5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI, FIORITURE E BORDI STRADALI DI ESIO PER L'ANNO 2019.
CIG. Z052871C5E</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11912.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11912.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C28A7E0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SISCOM SPA CON SEDE IN CERVERE (CN) PER ATTIVAZIONE NUOVA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA PER IL NEO-ELETTO SINDACO. CODICE CIG: Z0C28A7E0C</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA2892072</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA BORIOLI &amp; BIANCHI BROKERS  SNC CON SEDE IN  VERBANIA, PIAZZA MATTEOTTI, 35 - DEL PREMIO ANNUO DELLA POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE. PREMIO ANNUO LORDO EURO 1.650,00 - CODICE CIG: ZAA28</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02425430036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORIOLI &amp; BIANCHI BROKERS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02425430036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORIOLI &amp; BIANCHI BROKERS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3117.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z172880C88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA - RN, PER FORNITURA STAMPATI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI INDETTE PER IL 26 MAGGIO 2019, ELEZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F287BB59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FRIENDPOST EXPRESS GROUP SRL CON SEDE IN VIA MONTE NERO, 16 - NOVARA - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI UN PLICO CONTENENTE LA PRATICA PENSIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02268930035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIEND POST EXPRESS GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02268930035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIEND POST EXPRESS GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2869890</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALL'ING. BRUNO CAZZOLA PER REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO VILLA BERNOCCHI.
C</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01771190038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAZZOLA BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771190038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAZZOLA BRUNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA22863813</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI MURO IN SASSO DELL'AIUOLA "BENVENUTI A POLLINO" IN FRAZIONE POLLINO.
CIG: ZA22863813</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F2869FCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA - RN, PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. SPESA EURO 100,04 IVA COMPRESA. CIG: Z3F2869FCB</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E285E7FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALL'ARCH. CARLO GHISOLFI DI VERBANIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01618880031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlo GHISOLFI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01618880031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlo GHISOLFI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C285B37B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE OTIS INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA N. 9 A PREMENO. CIG: Z0C285B37B</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD6285A54B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICHIESTA PRODUZIONE DI CERTIFICAZIONE POSIZIONE PASS WEB IN CAPO ALLA SEGRETARIA SUPPLENTE TRINCHERI DOTT.SSA ROBERTA. INCARICO ALLA DITTA ALMA SPA CON SEDE IN VIA FRABOSA, 29/B, VILLANOVA MONDOVÌ P.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262840FFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI INFORMATICI DI CONTROLLO E SUPERVISIONE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY DIRETTIVA UE N. 679/2016. AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI ANNO 2019 TRAMITE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06349250966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINN LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06349250966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINN LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7880265864</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI MEDIANTE RIFACIMENTO DELL'ASFALTATURA ALL'IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L. CON S</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122840036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA CAVE DI CORCONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122840036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA CAVE DI CORCONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32224.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2830093</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETETRA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA LUCENTE STELLA CON SEDE IN VIGNONE DELLA PULIZIA STRAORDINARI A DI PARTE DI VILLA BERNOCCHI .
CIG:</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02346780030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCENTE STELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02346780030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCENTE STELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z482856A6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA ECO GEOTECH S.R.L. PER LO SMALTIMENTO DI LASTRE DI ETERNIT A TERRA RINVENUTO SU TERRENO DI PROPRI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02166520037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO-GEOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02166520037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO-GEOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE62855644</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALL'OFFICINA CERUTTI S.R.L. PER LA RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI.
CIG: ZE62855644</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F284D262</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA FALEGNAMERIA PERONI VALTER DI RIPARAZIONE DELLA TAPPARELLA PRESSO LA BIBLIOTECA IN VILLA BERNOCCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01510610031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falegnameria Peroni Valter</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01510610031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falegnameria Peroni Valter</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA0284F3FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LORECAM SRL, CON SEDE IN ARLUNO, VIA RAFFAELLI SANZIO,  7 - PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA DI PENSIONE E INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO (TFS) DELLA SEGRETARIA C</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06507000963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORECAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06507000963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORECAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72843E83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 S.M.I ALLA DITTA GRAFER S.R.L. DI VERBANIA LA FORNITURA DI CARTELLI E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER L</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF4282A6CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NOLO CASSONE PER RIFIUTI VEGETALI DA INSTALLARE IN VIA ALLE CAVE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE RISORSE CON SEDE IN VIA MULLER, VERBANIA - C.F. E P.IVA 01306240035 -,</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01306240035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE RISORSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01306240035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE RISORSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2893.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD282A67E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA ALL'AVVOCATO COSTANZA RADICE, CON STUDIO IN VERBANIA, PER COSTITUZIONE NEI GIUDIZI PER RICORSO IN OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DI PAGAMENT</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01603950039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AVV. RADICE ROSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603950039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AVV. RADICE ROSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6393.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2830123</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E SERVIZI WEB APPLICATIVI ANNO 2019. INCARICO ALLA DITTA SISCOM SPA CON SEDE IN CERVERE. CODICE CIG: ZDB2830123 .</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3758.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3758.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B282A68F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MFT ITALIA SRL PER SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET ED ACCESSORI: CANONE DAL 9/5/2019 ALL'8/5/2020.
CODICE CIG: Z2B282A68F</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01522380193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01522380193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1128.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C2822E3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA II LOTTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALTURA STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01624320031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01624320031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF92822E94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA II LOTTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALTURA STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02263970036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSINI ALEXANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02263970036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSINI ALEXANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1922.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732822EBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA II LOTTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALTURA STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02396420032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA LE AUSTRALIE DI MOTTA MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396420032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA LE AUSTRALIE DI MOTTA MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB027CE18B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'OFFICINA CERUTTI S.R.L. PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PANDA TARGATA CX182LB .
CIG: ZB027CE18B</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>383.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1727CDE8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA CESTINI E SPAZZAMENTO STRADE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE CON SEDE A VIGNONE (VB) PER IL SECONDO TRIMESTRE DELL'ANNO 2019.
CIG:Z1727CDE8B</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA327B978B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA BIGOTTI SNC DI LAVORI PER ASSISTENZA E PREEDISPOSIZIONE TUBAZIONE LINEA ELETTRICA ENEL.
CIG: ZA327B</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468950033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGOTTI SNC DI BIGOTTI DONATO &amp; FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468950033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGOTTI SNC DI BIGOTTI DONATO &amp; FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6827FC6FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE ALL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO AL GEOM. LOCARNI RENATO CON DETERMINA N 77 DEL 18/12/2017 T.E. PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE DEI TERRENI FG. 11 MAPP. 92-</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372610038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCARNI RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372610038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCARNI RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562816E98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DICHIARATIVI FISCALI 770 ED IRAP 2019 (REDDITI 2018). INCARICO ALLA DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVÌ. SPESA EURO 585,60 IVA COMPRESA. CODICE CIG Z562816E98.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB280817B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RI.PEL. DI PITASI FRANCESCO,CON SEDE IN GRAVELLONA TOCE, P. IVA 01197230038 - PER INTERVENTO AL FORNO DELLA MENSA SCOLASTICA COMPORTANTE SPESA DI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197230038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.PEL. di Pitasi Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197230038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.PEL. di Pitasi Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE27F2ED9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA ISOLA ECOLOGICA, AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ CONSER VCO S.P.A. CON SEDE IN VERBANIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZEE27F2ED9</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01945190039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERVCO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01945190039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERVCO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB27F79BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FRIENDPOST EXPRESS GROUP SRL CON SEDE IN VIA MONTE NERO, 16 - NOVARA - PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI 99 CARTOLINE PER GLI ELETTORI ISCRITTI AIR</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02268930035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIEND POST EXPRESS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02268930035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIEND POST EXPRESS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6727C6FBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO DIDATTICO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "GIARDINO DELLA LUMACA" DA REALIZZARSI PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DALLA COOPERATIVA SOCIALE O</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04124560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KOINE'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KOINE'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2827DCB7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVI ANNUALI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NELL'ANNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417910039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'HOBBYSTA SRL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417910039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'HOBBYSTA SRL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F27DC0D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVI ANNUALI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NELL'ANNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1227DC0AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVI ANNUALI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NELL'ANNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01642920035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA ZAR.CA SNC DI ZARDONI E CANETTA CRISTIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01642920035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA ZAR.CA SNC DI ZARDONI E CANETTA CRISTIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>499.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D27DC07B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVI ANNUALI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NELL'ANNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00116150038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOVILLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00116150038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOVILLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>999.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD427D5523</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I AL GEOM. LOCARNI RENATO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEGLI IMMOBILI INDIVIDUATI CATASTALMENTE A</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372610038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCARNI RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372610038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCARNI RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA27D54CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I AL GEOM. LOCARNI RENATO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEGLI IMMOBILI INDIVIDUATI CATASTALMENTE AL</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372610038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCARNI RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372610038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCARNI RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D27BF4D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SISCOM SPA CON SEDE IN CERVERE (CN) PER FORNITURA SOFTWARE "SUPPORTO CHIUSURA CEP 2018-A QUATTRO MANI" PER GESTIONE DELLA CHIUSURA DELLA CONTABIITÀ ECO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC427BA16B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA - RN, PER FORNITURA STAMPATI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI INDETTE PER IL 26 MAGGIO 2019, ELEZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MyO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MyO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED27B533F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE STUDIO SIGAUDO SRL CON SEDE IN MONCALIERI (TO),  PER SERVIZIO DI SUPPORTO CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE: AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL 31/12/2018. CODI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE27B5F17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA INCARICO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI MAGGIORI IMU-TARI-TASI. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DI SERVIZIO ALLA DITTA INSUBRIA SOLIZIONI SCS ONLUS CON SEDE OPERATIVA IN SAN BERN</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02472830039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSUBRIA SOLUZIONI SCS ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02472830039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSUBRIA SOLUZIONI SCS ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F27B5F2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A ETRURIA SERVIZI SRL DI GROSSETO PER LA GESTIONE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE IN SOFFERENZA, CERTE, LIQUIDE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01155680539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETRURIA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01155680539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETRURIA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC27B5F24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A INSUBRIA SOLUZIONI SCS ONLUS DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA BONIFICA DELLE BANCHE DATI FINALIZZATE ALL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DI ICI-IMU-TARI-TASI, PER L'AN</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02472830039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSUBRIA SOLUZIONI SCS ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02472830039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSUBRIA SOLUZIONI SCS ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8212.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA1279829C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 81/2008 E S.M.I- IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA LAVORATORI TEMPORANEI IMPIEGATI NELEL ATTIVITA' DI "MESSA IN PRO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNSMRN52L27E304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINESI DOTT.MARINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNSMRN52L27E304F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINESI DOTT.MARINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5827232D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO DALLA DITTA GRAFER S.R.L. DI VERBANIA PER OPERATORE ADDETTO ALLA SQUADRA COMUNALE LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
CIG: Z5827232D4</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0626CAE6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA AGRI VERBANO S.A.S. CON SEDE IN VIA COTONIFICIO, 27 A VERBANIA PER LA FORNITURA DI CARBURATORE PER DECESPUG</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00347730038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI VERBANO SNC DI MORISETTI C&amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCRRNT65B19L746D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCARNI RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00347730038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI VERBANO SNC DI MORISETTI C&amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB226F8344</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRA.SCAV. SRL PER SERVIZIO STRAORDINARIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI  PER LA MATTINATA DEL GIORNO DI SABATO 02/02/2019.
CIG:ZB226F8344</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01534460033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRA.SCAV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01534460033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRA.SCAV SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A26F55FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ENTE NOTIFICATO PER LA VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI  INSTALLATI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA ROMA E PRESSO VILLA BERNOCCHI.
CIG: Z0A26F55FC</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055750333</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICEPI ISTITUTO DI CERTIFIC AZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055750333</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICEPI ISTITUTO DI CERTIFIC AZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7271CD8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I AL GEOM. LOCARNI RENATO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DELLE PROPRIETÀ SIG. CARDARELLI DONATO PER</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCRRNT65B19L746D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCARNI RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCRRNT65B19L746D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCARNI RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B26EC2FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPETENZE TECNICHE DELL'ING. CESARE MARTINELLA DI CAMBIASCA PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA PERELLI PARADISI  ESEGUITI DALLA DITTA TRA.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01902220035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINELLA CESARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902220035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINELLA CESARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE26EC1D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA PERELLI PARADISI ESEGUITI DALLA DITTA TRA.SCAV.SRL IN FORZA DELL'ORDINANZA SINDACALE N 27/2018 DEL 20/11/2018. MANDATO AL RESPONSABIL</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01534460033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRA.SCAV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01534460033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRA.SCAV SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7154.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD526DECFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016, INCARICO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE BDAP-MOP ALLA GRAFICHE GASPARI CON SEDE IN VIA M. MINGHETTI, 18, GRANA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5626C7396</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FORNITURA DI SCRIVANIA E SEDIA PER UFFICIO SU MEPA
CIG:Z5626C7396</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01128570031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Organizzazione ufficio di alfonso Barra &amp; C s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01128570031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Organizzazione ufficio di alfonso Barra &amp; C s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9826C66FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO DI RIPARAZIONE FORNO SILCO INSTALLATO PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA MANGIAGALLI ALLA DITTA RIP.EL DI PITASI FRANCESCO.
CIG. Z9826C66FB</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197230038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIP.EL di Pitasi Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197230038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIP.EL di Pitasi Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF026D1E84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA CAVALLI MARIO SRL E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA MANGIAGALLI.
CIG: ZF026D1E84</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02215790037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02215790037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC273B56A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE VCO TRASPORTI SRL PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PREMENO PER USCITA DIDATTICA DEL 26/2/2019 A VERBANIA. CODICE CIG: ZE226B9F4D</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01792330035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01792330035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC426BCA33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E CONSERVAZIONE BACKUP SU DISCO. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA WHITE TECHNOLOGY DI BIANCHI CESARE CON SEDE IN PREMOSELLO CHIOVENDA.
CODICE CIG ZC426BCA33.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729680031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WHITE TECHNOLOGY DI BIANCHI CESARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729680031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WHITE TECHNOLOGY DI BIANCHI CESARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD226BCA0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA EVOLUTIVA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA WHITE TECNOLOGY DI BIANCHI CESARE CON SEDE IN PREMOSELLO CHIOVENDA. 
CODICE CIG ZD226BCA0D.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729680031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WHITE TECHNOLOGY DI BIANCHI CESARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729680031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WHITE TECHNOLOGY DI BIANCHI CESARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z922586656</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DEL RIO CAVONE IN FRAZIONE ESIO ALLA DITTA ELIS SRL DI PIEVE VERGONTE.
CUP: I64J1800</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01396020032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01396020032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36965.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B2727523</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER ACQUISTO TRENTACINQUE VOLUMI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DA CONSEGNARE AI DICIOTTENNI. SPESA EURO 127,40 I</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z60270286F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SISCOM SPA CON SEDE IN CERVERE (CN) PER AMPLIAMENTO A 2 GB DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEI SERVIZI FINANZIARIO, TECNICO E DEMOGRAFICO NONCHÈ D</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB326ED503</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ECOBOX PER IL RITIRO CARTUCCE DI STAMPA ESAURITE ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE RISORSE CON SEDE IN VERBANIA. SPESA ANNUA EURO 158,60 IVA COMPRESA. CODICE CIG ZB326ED503.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01306240035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE RISORSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01306240035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE RISORSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE726E27C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVÌ PER PREDISPOSZIONE CUD REDDITI 2018 E REINVIO TELEMATICO AD AGENZIA DELLE ENTRATE "CERTIFICAZIONI UNICHE" REDDITI 2018. S</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C26E082F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE DATI DELLE PRESENZE HARDWARE E SOFTWARE - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORA SYSTEM SRL CON SEDE IN NOVARA. CODICE CIG Z0C26E08</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01534190036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01534190036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0926D62A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN SPA CON SEDE IN POMEZIA (RM) PER FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIATORE E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. SPESA EURO 260,03 COMPRESA IVA. CODICE CIG Z</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D26C75AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) PER FORNITURA CARTELLE ARCHIVIO NUOVO TITOLARIO. SPESA EURO 128,10 IVA COMPRESA.
CODICE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF226BC9DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DIVERSI SERVIZI COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTASI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTASI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB26BC9BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DIVERSI SERVIZI COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08493490018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' GO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08493490018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' GO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4877.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC26BC96A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DIVERSI SERVIZI COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078000037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ACQUA NOVARA VCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02078000037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ACQUA NOVARA VCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A26BC946</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DIVERSI SERVIZI COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078000037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ACQUA NOVARA VCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02078000037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ACQUA NOVARA VCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A2675F95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURETTO INSISTENTE SULLA PIAZZA DELL'ABITATO DI ESIO.
CUP. I67H18001690004
CIG: Z5A2675F95</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468950033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGOTTI SNC DI BIGOTTI DONATO E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468950033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGOTTI SNC DI BIGOTTI DONATO E FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22530.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB526B866D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE DEI CIMITERI COMUNALI CAPOLUOGO PREMENO E FRAZIONE DI ESIO PER L'ANNO 2019 ALLA DITTA RIBONI MARCO DI CAMBIASCA.
CIG:ZB526B866D</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00930670039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBONI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00930670039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBONI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C26B74E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI, CONTRATTO DI TERZO RESPONSABILE ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVALLI MARIO SRL CON SEDE IN VERBANIA.
CIG: Z9C26B74E7</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02215790037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02215790037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1645.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE226B9F4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.S. 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VCO TRASPORTI SRL PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA PER USCITA DIDATTICA DEL 22/01/2018 A VERBANIA.
CODICE CIG ZE226B9F4D.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01792330035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01792330035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>