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    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2024-09-02</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Municipality of Premeno (VB)</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-09-02</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
    <urlFile>https://comune.premeno.vb.it/en-us/xml/legge190/2018</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO GT PLAN - TERRITORIO - URBANISTICA - AMBIENTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI URBANISTICI PER LA VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC PER ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TENCONI FEDERICO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA CESTINI E SPAZZAMENTO STRADE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE CON SEDE IN VIGNONE (VB).
CIG: ZBF267AAD9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GEOL. CORETTA MASSIMILIANO PER LO STUDIO GEOLOGICO E LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI GEOLOGICI PER LA VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC DI ADEGUAMENTO AL PIAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IL PRA DI PERELLI ROCCO ALBERTO E FIGLIO DI PREMENO DI EFFETTUARE INTERVENTI  E RIPARAZIONI DI MANUFATTI IN FERRO UBICATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01470350032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRA DI PERELLI ROCCO ALBERTO &amp; FIGLIO SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE OTIS INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE IN VIA ROMA N. 9 A PREMENO. CIG: Z9526598DC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIP.EL DI PITASI FRANCESCO DI GRAVELLONA TOCE PER LA RIPARAZIONE DEL FORNO INSTALLATO PRESSO LA CUCINA SCOLASTICA ALLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
CIG: Z502629834</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIP.EL di Pitasi Francesco</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CERUTTI S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I, PER LA RIPARAZIONE ED IL COLLAUDO DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PORTER EW388HF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MARCO FERRI PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURETTO INSISTENTE SULLA PIAZZA DI ESIO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRI MARCO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ING. CESARE MARTINELLA L'INCARICO DI DIRETTORE LAVORI, ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, DENUNCIA OPERE STRUTTURALI, CONTABILITÀ LAVORI, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARTINELLA CESARE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902220035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINELLA CESARE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7648.35</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z152680A37</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ARCH. CARLO GHISOLFI DELL'INCARICO DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL MURETTO INSISTENTE SULLA PIAZZA DELLA FRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Carlo GHISOLFI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01618880031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlo GHISOLFI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1377.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZAD26527B6</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01625840606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TRE ESSE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z23262A2A0</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA LE AUSTRALIE DI MOTTA MATTEO DI PREMENO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI STAGIONE 2018-2019 - LOTTO 3, AI SENSI DELL'ART 36 COM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02396420032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA LE AUSTRALIE DI MOTTA MATTEO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396420032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA LE AUSTRALIE DI MOTTA MATTEO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z542629C39</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOSINI ALEXANDRO DI PREMENO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI STAGIONE 2018-2019 - LOTTO 2, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOSINI ALEXANDRO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02263970036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSINI ALEXANDRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DITTA IL FIORE DI CARETTI DANIELE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE 2018-2019 -LOTTO 4 E GUIDA BREMACH COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01624320031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO OFFICINA DRAYCAR S.R.L. DI VILLADOSSOLA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE UNIMOG TARGATO CE906YF. CIG: Z11261FEF0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DRAY CAR  SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153400037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAY CAR  SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>336.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E25846DD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO UNIMOG PRESSO OFFICINA DRAY CAR S.R.L. DI VILLADOSSOLA. CIG: Z8E25846DD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DRAY CAR  SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153400037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAY CAR  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>454.29</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. VO N 81/2008 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI AL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: ZAD25673B1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00634880033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL 14   V.C.O.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00634880033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL 14   V.C.O.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 81/2008 S.M.I - IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI AL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: Z57260C668</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703120150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MERCURIO SERVIZI S.R.L. PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMMOBILI DETENUTI DAL COMUNE. CIG: Z2B25E412A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02762230130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCURIO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02762230130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCURIO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B25E3ESD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CERUTTI S.R.L. PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE BREMACH TARGATO DE863GV. CIG: Z3B25E3ESD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>934.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>934.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4025E3E00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEGNALETICA TICINESE DI CENTOLANZA MICHELE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER LA REALIZZAZIOEN DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LA NUOVA FERMATA DELL'AUTOBUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01416610184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNALETICA TICINESE DI CENTOLANZA MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01416610184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNALETICA TICINESE DI CENTOLANZA MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4525E3B6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DITTA "IL FIORE DI CARETTI DANIELE"PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PARCO COMUNALE DI VILLA BERNOCCHI A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO DI FORTE GRANDINATA DEL 06/05/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01624320031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01624320031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF25E3A2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA PERONI VALTER DI GHIFFA INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI PERSIANE E TAPPARELLE INSTALLATE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZEF25E3A2F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01510610031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falegnameria Peroni Valter</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01510610031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falegnameria Peroni Valter</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD825E35F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE POSIZIONATO PRESSO LA VILLA BERNOCCHI, DANNEGGIATO IN SEGUITO ALL'EVENTO ATMOSFERICO DI SCARICA ELETTRICA DEL 0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD25CCF76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC DI DE BLASI M. &amp; A. CON SEDE IN VARESE PER FORNITURA BANDIERE. SPESA EURO 146,40 IVA COMPRESA.
CODICE CIG ZDD25CCF76.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC725AFDB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VCO TRASPORTI SRL PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PREMENO PER USCITA DIDATTICA DEL 14/11/2018 A VERBANIA.
CODICE CIG ZC725AFDB1.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01792330035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01792330035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2925B0326</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO IMPRESA TASSO STEFANO DI ARIZZANO REALIZZAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA GRONDA TERRAZZO REALIZZATO IN TEGOLE CANADESI DELLA SEDE COMUNALE - CIG:Z2925B03</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5337.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC256CF63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CESARE MARTINELLA ED ALL'ARCH. CARLO GHISOLFI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURETTO INSISTENTE SULLA PIAZZA DELLA FRAZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01618880031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlo GHISOLFI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01618880031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlo GHISOLFI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z69256CE32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CESARE MARTINELLA ED ALL'ARCH. CARLO GHISOLFI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURETTO INSISTENTE SULLA PIAZZA DELLA FRAZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01902220035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINELLA CESARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902220035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINELLA CESARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1664.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6525675DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI CON SEDE IN GRAVELLONA TOCE (VB) PER FORNITURA N. DUE DISCHI BACKUP SERVER DA 4 TB USB3. SPESA EURO 341,60 COMPRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z442568E4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DUE CORONE DI ALLORO DA DEPORRE AL MONUMENTO DEI CADUTI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE A FAVORE DELLA DITTA AZIENDA AGRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01281960037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA VINCIGUERRA GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01281960037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA VINCIGUERRA GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA4256733A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CARTOLIBRERIA ALBERTI 1954 SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. CODICE CIG ZA4256733A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470390038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alberti 54 Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470390038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alberti 54 Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>314.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A25508E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LIBRERIA LIBRACCIO CON SEDE IN VERBANIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA.
CODICE CIG Z7A25508E6.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03291420960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03291420960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>424.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>424.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B253F4E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AL. VER. TRASPORTI SRL CON SEDE A PREMOSELLO CHIOVENDA IL SERVIZIO DI TRASPORTO SALE PER DISGELO STRADALE PER IL SERVIZIO NEVE ANNI 2018-2019. CIG: Z0B253F4E2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.VER. TRASPORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.VER. TRASPORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5024E257B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ING. CESARE MARTINELLA PER LA STESURA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ PER LA MESSA INSICUREZZA DEL MURETTO INSISTENTE SULLA PIAZZA DELL'ABITATO DI ESIO E DEL PONTICELLO IN VIA PERELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01902220035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINELLA CESARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902220035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINELLA CESARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1557.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC8251DD81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SU MEPA DI SALE PER DISGELO STRADALE. CIG: ZC8251DD81</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03729430243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAL MASO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03729430243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAL MASO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z58250AEBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE DI ALCUNE VIE COMUNALI ALLA DITTA SEGNALETICA TICINESE DI CENTOLANZA MICHELE.
CIG: Z58250AEBF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01416610184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNALETICA TICINESE DI CENTOLANZA MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01416610184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNALETICA TICINESE DI CENTOLANZA MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72501875</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO PRESSO L'UPEL DI VARESE.
CIG: ZA72501875</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03452510120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UPEL UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03452510120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UPEL UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E25123DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SISCOM SPA CON SEDE IN CERVERE (CN) PER AMPLIAMENTO A 500 MB DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA DEL PROTOCOLLO ED ASSISTENZA ANNUALE HELP DESK.
CODIC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9025123CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC DI DE BLASI M. &amp; A. CON SEDE IN VARESE PER FORNITURA BANDIERE. SPESA EURO 164,09 IVA COMPRESA.
CODICE CIG Z9025123CF.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>134.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E250660C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SISCOM SPA CON SEDE IN CERVERE (CN) PER FORNITURA E INSTALLAZIONE E GESTIONE SOFTWARE AFFERENTE IL SISTEMA SIOPE+.
CODICE CIG Z3E250660C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z692502A10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTER. INCARICO PER LA FORNITURA TRAMITE MEPA ALLA DITTA GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA CON SEDE IN GRAVELLONA TOCE. SPESA EURO 1.549,40 COMPRESA IVA.
CODICE CIG Z6925</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1270.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC24FF7E1</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DI VILLA BERNOCCHI CON SOSTITUZIONE POMPA DELL'ACQUA CALDA SANITARIA ALLA DITTA CAVALLI MARIO S.R.L. CIG: ZBC24FF7E1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02215790037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02215790037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA24F4677</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ARSACAR REVISIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE BREMACH PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI. CIG:ZAA24F4677</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173500032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARSACAR SNC DI ARISIO S. E SANTAPAGA A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173500032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARSACAR SNC DI ARISIO S. E SANTAPAGA A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B24B5BBB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017. INCARICO TRAMITE MEPA ALLA DITTA STUDIO SIGAUDO SRL CON SEDE IN MONCALIERI (TO). SPESA 1.220,00 IVA COMPRESA.
CODICE CIG Z0B24B5BBB.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA024B5BB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA A.S. 2018/2019. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS.VO N. 50/2016, S.M.I., ALLA DITTA LOCATEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02319060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta GULATIERO LOCATELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02319060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta GULATIERO LOCATELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC924B5518</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36  COMMI 1 E 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 S S.M.I.DELL'INTERVENTO DI ASFALTATURA DELLE VIE COMUNALI VIA PANORAMICA (TORNICCO), VIALE BONOMI E STRADA PER PO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122840036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA CAVE DI CORCONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122840036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA CAVE DI CORCONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34301.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF24B44DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SU MEPA DI MONITOR E PC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZEF24B44DD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>733.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>733.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7124B1919</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFER SRL CON SEDE IN VERBANIA PER FORNITURA VESTIARIO ED ATTREZZATURE VARIE SICUREZZA DEL LAVORO PER IL DIPENDENTE SIG. DIEGO BOSOTTI.
CODICE CIG Z71</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>377.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>377.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4824AC679</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 2551CI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI A VALERE PER IL PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DELTA S.A.T. DI GRANDI FAUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780280036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA S.A.T. DI GRANDI FAUSTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01780280036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA S.A.T. DI GRANDI FAUSTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1583.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1583.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7824A649E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO CHRISTIAN SENSI DELLO STUDIO LEGALE VACCESCHI &amp; PARTNERS CON SEDE IN GROSSETO PER ISCRIZIONE PIGNORAMENTO IMMOBILIARE PRSSO TRIBUNALE DI VERBANIA.
CO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01391040530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVV.TO CHRISTIAN SENSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01391040530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVV.TO CHRISTIAN SENSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>936.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1224B22CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. VO N 81/2008 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI AL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: Z1224B22CA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00634880033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL 14   V.C.O.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00634880033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL 14   V.C.O.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB524A6464</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA VOLARE A ONLUS CON SEDE IN BIELLA PER SERVIZI DI ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA NELLA GIORNATA DEL VENERDÌ PER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02376490716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERTIVA SOCIALE VOLARE A - ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02376490716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERTIVA SOCIALE VOLARE A - ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA E PULIZIA LOCALI CUCINA E REFETTORIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778980068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A. SERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778980068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A. SERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4812.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2924A2B0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TASSO STEFANO DI ARIZZANO DEI LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI VIA TOM ANTONGINI - VIA PERELLI CIPPO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N 50/2016 E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9863.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6603.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC4249DD35</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI CON SEDE IN GRAVELLONA TOCE (VB)  PER FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITÀ. SPESA EURO 198,86 COMPRESA IVA.
CODICE CIG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GARBOLI PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GARBOLI PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROCED SRL CON SEDE IN CASIER (TV) PER FORNITURA ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. SPESA EURO 120,38 COMPRESA IVA.
CODICE CIG Z862497346.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>98.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z17246899D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO COSTANZA RADICE CON STUDIO IN VERBANIA PER DIFESA NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PROMOSSI DAL SIG. DOTT. PAOLO MARIA BAGNARA . SPESA EUR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01603950039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv.to Costanza Radice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603950039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv.to Costanza Radice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DA DITTA POLYGLASS SPA.
CIG ZEE245F6A5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06278290967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYGLASS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06278290967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYGLASS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF4245B2A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AGRI VERBANO S.A.S. CON SEDE IN VIA AL COTONIFICIO, 27 A VERBANIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE ÈER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6124565C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AGRI VERBANO S.A.S. CON SEDE IN VIA AL COTONIFICIO, 27 A VERBANIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE ÈER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00347730038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI VERBANO SNC DI MORISETTI C&amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00347730038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI VERBANO SNC DI MORISETTI C&amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z87243F688</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROCED SRL CON SEDE IN CASIER (TV) PER FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIATORE. SPESA EURO 121,70 COMPRESA IVA.
CODICE CIG Z87243F688.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z22241BA2B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA ISOLA ECOLOGICA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ CONSER VCO SPA CON SEDE IN VERBANIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CODICE CIG Z22241BA2B.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01945190039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSER VCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01945190039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSER VCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA7240CF68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MGL DI MARTINELLI GIAN LUCA DI VIGNONE PER SOSTITUZIONE VETRO DEL VELUX SITO SUL TETTO DI VILLA BERNOCCHI. CIG: ZA7240CF68</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772260038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGL di Martinelli Gian Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01772260038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGL di Martinelli Gian Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB6240B027</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI AL PIANO DEL COMMERCIO ED ALLA PREDISPOSZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLA INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELLE AREE SCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01938760038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENCONI FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01938760038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENCONI FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z45240A649</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) E GISMASTER PRATICHE EDILIZIE ALLA SOCIETÀ TECHNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) E GISMASTER PRATICHE EDILIZIE ALLA SOCIETÀ TECHNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CSI PIEMONTE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01995120019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSI PIEMONTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) E GISMASTER PRATICHE EDILIZIE ALLA SOCIETÀ TECHNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LUCENTE STELLA DI VIGNONE DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SPOGLIATOI GOLF DI PIAN DI SOLE, BAGNI VILLA BERNOCCHI E BAGNI/SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO DI POLLINO. CIG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LUCENTE STELLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02346780030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCENTE STELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE A UNIPOL SAI - AGENZIA DI VERBANIA - PREMIO ANNUO DI ASSICURAZIONE POLIZZA N. 682996112 PALA VENIERI AAV163. SPESA EURO 159,20.
CODICE CIG ZAC23FE37B.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02425430036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borioli e Bianchi Brokers</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02425430036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borioli e Bianchi Brokers</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8923CF3D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI INFORMATICI DI CONTROLLO E SUPERVISIONE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY DIRETTIVA UE N. 679/2016. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA TINN LOMBARDIA SRL CON SEDE IN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TINN LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06349250966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINN LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7423ED47C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ATTREZZATURE COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO DITTA AGRI VERBANO S.A.S.  CON SEDE IN VIA AL COTONIFICIO, 27 A VERBANIA. CIG: Z7423ED47C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00347730038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI VERBANO SNC DI MORISETTI C&amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00347730038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI VERBANO SNC DI MORISETTI C&amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA423E60FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA SPOGLIATOI GOLF PIAN DI SOLE COMUNALE ALLA DITTA LUCENTE STELLA DI VIGNONE E AFFIDAMENTO FORNITURA BATTERIE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PRESSO IL G</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3623E60BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA SPOGLIATOI GOLF PIAN DI SOLE COMUNALE ALLA DITTA LUCENTE STELLA DI VIGNONE E AFFIDAMENTO FORNITURA BATTERIE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PRESSO IL G</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02346780030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCENTE STELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02346780030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCENTE STELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5023E495C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI PREMENO SUL CATALOGO PROMOZIONALE "MOUNTAINS AND VALLEYS OF LAGO MAGGIORE" EDITO DAL CONSORZIO LAGO MAGGIORE HOLID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01584160038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO LAGO MAGGIORE HOLIDAYS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01584160038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO LAGO MAGGIORE HOLIDAYS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C23CE19F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DALLA DITTA IMMOVILLI DI ELIGIO LUIGI &amp;C. CIG: Z7C23CE19F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00116150038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOVILLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00116150038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOVILLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>465.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>457.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3423AD932</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE CONSUNTIVA INTERVENTI INERENTI L'APPALTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA IMMOBILI COMUNALI - DITTA CANETTA ENRICO DI CANETTA ALFONSO &amp; C. S.N.C. CIG:Z3423AD932</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01128070032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANETTA ENRICO DI CANETTA ALFONSO &amp;  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01128070032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANETTA ENRICO DI CANETTA ALFONSO &amp;  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>876.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>876.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA7235CC8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE AL CANTONIERE COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLA MOTOSEGA (NON ABBATTIMENTO) PRESSO ARTEMIDE S.A.S. CON SEDE IN VIA CASTELLI,33 A VERBANIA . CIG: ZA7235CC8F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178510034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEMIDE S.A.S.DI FEBO ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02178510034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEMIDE S.A.S.DI FEBO ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z322330B71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA THE BEST WOOD SRL PER LAVORI DI TAGLIO PIANTE COMUNALI PERICOLANTI DIVERSAMENTE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z322330B71</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01415200037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE BEST WOOD DI MAZZOLINI RENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01415200037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE BEST WOOD DI MAZZOLINI RENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONGIUNTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DEL RIO CAVONE - ESIO. CUP: I64J1800</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORETTA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORETTA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONGIUNTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DEL RIO CAVONE - ESIO. CUP: I64J1800</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FALCIOLA ING. FRANCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01357560034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCIOLA ING. FRANCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5920.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI INTERVENTO IN SOMMA URGENZA CON AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA TASSO STEFANO DI ARIZZANO DI RIPRISTINO DELLA CAPACITÀ DI INVASO DELLA BRIGLIA LOCALIZZATA A PREMENO. CUP: I68G180001000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8240.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IL FIORE DI CARETTI DANIELE" DI PREMENO L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI, FIORITURE E BORDI STRADALI DI ESIO PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE VERBA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01624320031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FIORE DI CARETTI DANIELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12537.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERELLI CAZZOLA MATTEO IMPIANTI ELETTRICI DI PREMENO L'APPALTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2018-2020. APPROVAZION</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERELLI CAZZOLA MATTEO - IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01851220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERELLI CAZZOLA MATTEO - IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1880.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANETTA ENRICO DI CANETTA ALFONSO &amp; C. S.N.C. DI PREMENO L'APPALTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2018-2020. APPROVAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01128070032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANETTA ENRICO DI CANETTA ALFONSO &amp;  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01128070032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANETTA ENRICO DI CANETTA ALFONSO &amp;  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIENTRO IN TIM SPA DELLE LINEE DI FONIA FISSA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA INTERVENTO DI INSTALLAZIONE LINEE DI FONIA FISSA. SPESA COMPLESSIVA EURO 5.140,00 IVA COMPRESA.
CODICE CIG Z5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z852382A26</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DICHIARATIVI FISCALI 770 ED IRAP 2018 (REDDITI 2017). INCARICO ALLA DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVÌ. SPESA EURO 585,60 IVA COMPRESA. CODICE CIG Z852382A26.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A236F1F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO COSTANZA RADICE CON STUDIO IN VERBANIA PER DIFESA NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE FORENSE PROMOSSO DALLA SIGNORA CAVALLERI CLEMENTINA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01603950039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV.TO COSTANZA RADICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603950039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV.TO COSTANZA RADICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2207.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD9235B4C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA BORDI STRADALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE CON SEDE IN VIGNONE (VB). CIG: ZD9235B4C7.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA2233F39B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FUNEBRE MAGGIORE SRL CON SEDE IN VERBANIA PER SERVIZIO FUNEBRE DI TRASPORTO SALMA E CREMAZIONE DI PERSONA INDIGENTE.
CODICE CIG ZA2233F39B.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321920031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Funebre Maggiore Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321920031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Funebre Maggiore Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1602.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1602.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z29233F454</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DELTA S.A.T. DI GRANDI FAUSTO CON SEDE A GRAVELLONA TOCE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 2551CI A SERVIZIO UFFICI COMUNALI ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780280036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA S.A.T. di Grandi Fausto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01780280036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA S.A.T. di Grandi Fausto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1234.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B232DDA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIENTRO IN TIM SPA  DELLE LINEE DI FONIA FISSA. ACQUISTO CENTRALINE TELEFONICHE. AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA CON SEDE IN MILANO. SPESA EURO 6.161,00 IVA COMPRESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5050.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z39232DE44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SISCOM SPA CON SEDE IN CERVERE (CN) PER SERVIZIO DI RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LEGALMAIL ED ASSISTENZA HELP DESK PERIODO 17/05/</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISWCOM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISWCOM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z71232DEA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MFT ITALIA SRL PER CANONI SERVIZIO INTERNET ED ACCESSORI SEDE MUNICIPALE E SCUOLA DELL'INFANZIA.
CODICE CIG Z71232DEA7.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01522380193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01522380193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1316.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1078.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B232DE06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL RISTORANTE "GENZIANELLA" DI CARETTI MARIO &amp; C. SAS CON SEDE IN PIAN DI SOLE.
CODICE CIG Z1B232DE06.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476890031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE GENZIANELLA DI CARETTI MARIO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476890031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE GENZIANELLA DI CARETTI MARIO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC231D0D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RIPARAZIONE DEL DISPLAY INSTALLATO PIAZZA CESARE BATTISTI ALLA DITTA IBLE SRL, CIG: Z2D231CF5D. AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PENSILINA COMUNALE UBIC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508080031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSO STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D231CF5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RIPARAZIONE DEL DISPLAY INSTALLATO PIAZZA CESARE BATTISTI ALLA DITTA IBLE SRL, CIG: Z2D231CF5D. AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PENSILINA COMUNALE UBIC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07335450016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLE   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07335450016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLE   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>665.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>665.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC9232DED7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 81/2008. CONFERIMENTO INCARICO DI  RESPONSABILE ESTERNO A SUPPORTO DEL SINDACO NELLA SUA VESTE DI DATORE DI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524890033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TADINI CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524890033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TADINI CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F22F6B4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA CESTINI E SPAZZAMENTO STRADE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE CON SEDE IN VIGNONE (VB). CIG Z5F22F6B4D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLA VERDE SOC. COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12474.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8316.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA022F8991</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. LOCARNI RENATO DELLO STUDIO TECNICO GEOTER S.A. PER OPERAZIONI DI RIAPERTURA ACCERTAMENTO DEL DEMANIO CIVICO E INDIVIDUAZIONE DELLE TERRE CIVICHE AL CATASTO VIGENTE. CIG: ZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCRRNT65B19L746D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCARNI RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCRRNT65B19L746D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCARNI RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9152.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4576.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F22B20C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSER V.C.O. SPA PER FORNITURA PATTUMIERE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA. SPESA EURO 146,00 COMPRESA IVA.
CODICE CIG Z4F22B20C9.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01945190039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSER VCO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01945190039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSER VCO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B22B39FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVÌ PER REINVIO TELEMATICO AD AGENZIA DELLE ENTRATE "CERTIFICAZIONI UNICHE" REDDITI 2017. SPESA EURO 48,00 COMPRESA IVA.
CODI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA2298982</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI MAGGIORI IMU-TARI-TASI. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALLA DITTA INSUBRIA SOLUZIONI S.C.S. CON SEDE OPERATIVA IN SAN BERNARDINO VERBANO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02472830039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSUBRIA SOLUZIONI S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02472830039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSUBRIA SOLUZIONI S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F229894F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STUDIO SIGAUDO SRL CON SEDE IN MONCALIERI (TO) PER SERVIZIO DI SUPPORTO CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE - AGGIORNAMENTO INVENTARIO - REDAZIONE STATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE6228CE24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO AD ALMA SPA - SERVIZI ENTI PUBBLICI - CON SEDE IN VILLANOVA MONDOVÌ (CN) PER GESTIONE CONTABILITÀ IVA COMMERCIALE ED ADEMPIMENTI CONNESSI A VALERE PER GLI ANNI 2018/2019/2020.
CODICE CIG ZE62</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF2288995</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SU MEPA DI SALE PER DISGELO STRADALE, CIG: Z782288655   E AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI ALLA DITTA AL.VER. TRASPORTI SRL. CIG: ZDF2288995</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.VER. TRASPORTI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.VER. TRASPORTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SU MEPA DI SALE PER DISGELO STRADALE, CIG: Z782288655   E AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI ALLA DITTA AL.VER. TRASPORTI SRL. CIG: ZDF2288995</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03729430243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAL MASO GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03729430243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAL MASO GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VCO GOMME SNC PER FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI: BREMACH TARGATO DE863GV, PORTER TARGATO EW388HF -CIG: ZB3228509F. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICIN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01327370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CERUTTI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VCO GOMME SNC PER FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI: BREMACH TARGATO DE863GV, PORTER TARGATO EW388HF -CIG: ZB3228509F. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICIN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VCO GOMME SNC DI TABARINI GMF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465200036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO GOMME SNC DI TABARINI GMF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>516.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN GRANEROLO DELL'EMILIA PER FORNITURA STAMPATI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI INDETTE PER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERBASOFT DI PISELLI DANIELE CON SEDE IN CAMBIASCA (VB) PER SERVIZIO DI TELEFONIA E ASSISTENZA RETE INTERNET E CENTRALINO/TELEFONI, SITO INTERNET DEL G</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01684510033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERBASOFT di PISELLI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01684510033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERBASOFT di PISELLI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6815.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5294.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO AD ENEL ENERGIA SPA INCARICO PER ESECUZIONE ALLACCIAMENTO NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA PANORAMICA. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>329.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSSITENZA SOFTWARE E SERVIZI WEB APPLICATIVI ANNO 2018. INCARICO ALLA DITTA SISCOM SPA CON SEDE IN CERVERE.
CODICE CIG Z31223D9A7.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISCOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3862.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F220D86B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVI ANNUALI IN DODICESIMI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NELL'ANNO 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00575430038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA6220D825</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVI ANNUALI IN DODICESIMI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NELL'ANNO 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417910039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'HOBBYSTA SRL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417910039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'HOBBYSTA SRL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>164.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D220D7E1</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVI ANNUALI IN DODICESIMI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NELL'ANNO 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01642920035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA ZAR.CA SNC DI ZARDONI E CANETTA CRISTIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01642920035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA ZAR.CA SNC DI ZARDONI E CANETTA CRISTIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>865.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA0220D782</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVI ANNUALI IN DODICESIMI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NELL'ANNO 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00116150038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOVILLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00116150038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOVILLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>832.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z39220C783</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CONTRATTO DI TERZO RESPONSABILE ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVALLI MARIO SRL CON SEDE IN VERBANIA.
CODICE CIG Z39220C783</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02215790037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02215790037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1634.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF421F8847</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GUIDALI MARCO CON STUDIO IN BUSTO ARSIZIO (VA) PER PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNO 2018 PER IL PERIODO DI IMPOSTA ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02675640128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDALI DOTT. MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02675640128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDALI DOTT. MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI E SERVOSCALA COMUNALI A VALERE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01839380035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME S.N.C. DI FERRI MARCO E FERRI DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01839380035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME S.N.C. DI FERRI MARCO E FERRI DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI E SERVOSCALA COMUNALI A VALERE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI E SERVOSCALA COMUNALI A VALERE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>928.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E CONSERVAZIONE BACKUP SU DISCO. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA WHITE TECHNOLOGY DI BIANCHI CESARE CON SEDE IN PREMOSELLO CHIOVENDA.
CODICE CIG Z5D21DA65E.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WHITE TECHNOLOGY</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>WHITE TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA EVOLUTIVA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA WHITE TECNOLOGY DI BIANCHI CESARE CON SEDE IN PREMOSELLO CHIOVENDA.
CODICE CIG ZAC21DA617.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WHITE TECHNOLOGY di BIANCHI CESARE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729680031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WHITE TECHNOLOGY di BIANCHI CESARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1221B0DFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA  RIP.EL DI PITASI FRANCESCO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO E DELLA LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA  SCUOLA MATERN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIP.EL di Pitasi Francesco</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197230038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIP.EL di Pitasi Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ECOBOX PER IL RITIRO CARTUCCE DI STAMPA ESAURITE ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE RISORSE CON SEDE IN VERBANIA.
CODICE CIG Z7521DA6F4.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE RISORSE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01306240035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE RISORSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF21DA6B3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE DATI DELLE PRESENZE HARDWARE E SOFTWARE - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORA SYSTEM SRL CON SEDE IN NOVARA. 
CODICE CIG ZCF21DA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01534190036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01534190036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4021DA760</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ANNUALE CONTRATTO EOLO30 PLUS CONNETTIVITÀ SCUOLA MATERNA.
CODICE CIG Z4021DA760.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOLO SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOLO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>343.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7221DA52A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN GRANEROLO DELL'EMILIA PER FORNITURA STAMPATI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI INDETTE PER DOMENICA 4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0721DA5BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN GRANEROLO DELL'EMILIA PER FORNITURA KIT LENZUOLA MONOUSO DA DESTINARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2021B37FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.S. 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VCO TRASPORTI SRL PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA DEL 17/01/2018 A VERBANIA.
CODICE CIG Z2021B37FF.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01792330035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01792330035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCO TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>472.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8821B5AE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00426060034</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO AD ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVÌ PER PREDISPOSIZIONE CUD REDDITI 2017 ED INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. SPESA EURO 109,80 IVA COMPRESA. 
CODICE CIG Z8821B5AE4.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00570090047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00570090047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI PREMENO</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE ANNO 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Axa  assicurazioni</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2940.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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